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中国人民抗日战争纪念馆2022年度部门决算

日期:2023-08-31 10:00    来源:中国人民抗日战争纪念馆

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  第一部门 2022年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十二、政府采购情况表

  十三、政府购置服务决算果真情况表

  第二部门 2022年度部门决算说明

  第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

  第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

  报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

  一、单元基本情况

  (一)机构设置、职责

  1.主要职能。

  中国人民抗日战争纪念馆(以下简称"抗战馆")是国家一级博物馆,国家4A级旅游景区,全国爱国主义教育示范基地,全国青年志愿者服务示范基地,全国首批红色旅游经典景区,PA视讯市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地,全国和PA视讯市首批廉政建设教育基地,PA视讯市首批免费开放的纪念馆,PA视讯市干部教育现场教学基地、全国民族团结进步教育基地。建设成为爱国主义教育基地、抗日战争史料收集和研究中心、对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及外洋侨胞的桥梁,是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务。

  凭据京编委【2021】146号文件批复我馆的事业单元革新方案,我馆内设机构共12个部室。

  (1)办公室。卖力日常运转和综合协调、治理服务。肩负文电、会务、秘密、档案、保密、内部审计、督查、信息、信访、接待等事情;具体协调重大运动开展,受理并协调整决观众投诉和服务纠纷等事情。

  (2)史学研究部。卖力研究抗战史、二战史、中日关系史等,编写展览纲要;肩负相关红色文化研究事情。

  (3)资料编辑部。卖力编辑出书抗战类学术刊物、画册、专著;卖力图书、影音资料治理等事情。

  (4)革命文物部。卖力革命史料、文物的收集、保管、利用、维护、修复、复制等事情;卖力史料、文物内涵挖掘。

  (5)展览陈列部。卖力主题展览、专题展览的设计、展示和维修维护事情。

  (6)社会教育部。卖力组织筹谋主题教育运动;卖力解说教育、观众接待、咨询服务事情;卖力解说员队伍建设,社会教育志愿者日常培训和治理等事情。

  (7)对外交流部。卖力本馆及国际二战博物馆协会有关对外交流事情的联络与协调;开展抗战史学学术交流运动;肩负有关学会的日常事情。

  (8)宣传推广部。卖力推进数字博物馆建设、运行;卖力文创产物开发、海内巡展、项目运行治理等事情。

  (9)组织人事部。卖力党群、纪检等事情;卖力人事、机构体例、队伍建设和离退休人员治理服务等事情。

  (10)财政治理部。卖力财政综合治理,体例经费预决算和治理资金的使用。

  (11)行政保障部。卖力本馆的基本建设和设施治理;卖力后勤服务的协和谐治理事情。

  (12)宁静守卫部。卖力本馆宁静守卫事情。

  本年度我馆决算单元为中国人民抗日战争纪念馆本级1个单元。与2021年相比淘汰1个单元,主要原因为凭据京编委【2021】146号文件《中共PA视讯市委机构体例委员会关于市委宣传部所属事业单元革新有关事项的批复》,中国人民抗日战争纪念馆文化宣传推广中心调整为我馆内设机构。

  (二)人员组成情况

  抗战馆事业体例147人,与去年一致;本年末实有在职人数133人;离退休人员71人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计11499.02万元,比上年淘汰3275.33万元,下降22.17%。

  (一)收入决算说明

  2022年度本年收入合计11045.36万元,比上年增加843.10万元,增长8.26%,其中:财政拨款收入11017.69万元,占收入合计的99.75%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;隶属单元上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入27.68万元,占收入合计的0.25%。

图1:收入情况

  (二)支出决算说明

  2022年度本年支出合计9925.99万元,比上年淘汰3208.53万元,下降24.43%,其中:基本支出7605.06万元,占支出合计的76.62%;项目支出2320.93万元,占支出合计的23.38%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对隶属单元补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

图2:支出情况

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计11017.69万元,比上年淘汰2,531.25万元,淘汰18.68%。主要原因:本年项目预算淘汰。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出9821.84万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出4.99万元,占本年财政拨款支出0.05%;文化旅游体育与传媒支出9816.85万元,占本年财政拨款支出99.95%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1."教育支出"(类)2022年度决算4.99万元,比2022年度年初预算淘汰5.01万元,下降50.10%。其中:

  "进修及培训"(款)支出均为"培训支出"(项),2022年度决算4.99万元,比2022年度年初预算淘汰5.01万元,下降50.10%。主要原因:本年度厉行成本节约,培训规模缩小,培训运动淘汰。

  2."文化体育与传媒支出"(类)2022年度决算9816.85万元,比2022年度年初预算淘汰88.04万元,下降0.89%。其中:

  "文物"(款)支出中均为"博物馆"(项),2022年度决算9816.85万元,比2022年度年初预算淘汰88.04万元,下降0.89%。主要原因:本年度厉行成本节约,节省非须要出境项目支出,缩减项目规模。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7604.91万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况

  "三公"经费包罗本部门所属1个事业单元。2022年度"三公"经费财政拨款决算数1.52万元,比2022年度"三公"经费财政拨款年初预算39.30万元淘汰37.78万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数30.10万元淘汰30.10万元。主要原因是受疫情影响,未按计划组织实施因公出国(境)项目。

  2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数2.00万元增加(淘汰)2.00万元。主要原因:继续严格贯彻落实中央八项划定,贯彻中央及PA视讯市委关于过紧日子的要求,厉行勤俭节约,未发生公务接待运动,未发生公务接待费。

  3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数1.52万元,比2022年度年初预算数7.20万元淘汰5.68万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.00万元,淘汰0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.52万元,比2022年度年初预算数7.20万元淘汰5.68万元,主要原因:继续落实PA视讯市委市政府关于过紧日子的要求,严控公务用车使用,淘汰支出。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0.10万元,公务用车维修0.43万元,公务用车保险0.69万元,公务用车其他支出0.30万元。2022年度公务用车保有量5辆,车均运行维护费0.3万元。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计规模。

  三、政府采购支出情况

  2022年度政府采购支出总额3376.97万元,其中:政府采购货物支出154.32万元,政府采购工程支出309.80万元,政府采购服务支出2912.86万元。授予中小企业条约金额2889.34万元,占政府采购支出总额的85.56%,其中:授予小微企业条约金额1143.48万元,占政府采购支出总额的33.86%。

  四、国有资产占用情况

  2022年度车辆5台,83.48万元;单元价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

  五、政府购置服务支出说明

  2022年度政府购置服务决算0.00万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  3."三公"经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

  7.教育支出(类):反映教育治理方面的支出。

  8.进修及培训(款):反映教师进修及干部培训等方面的支出。

  9.培训支出(项):反映各部门部署的用于培训的支出。

  10.文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电台、影戏、新闻、出书等方面的支出。

  11.文物(款):反映文物掩护和治理等方面的支出。

  12.博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

第四部门 2022年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价陈诉

  详见附件2。

  二、项目支出绩效评价陈诉

  详见附件2。

  三、项目支出绩效自评表

  详见附件2。

  四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

  无此情况。

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