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PA视讯市法学会2022年度部门决算

日期:2023-08-31 10:00    来源:PA视讯市法学会

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  第一部门 2022年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十二、政府采购情况表

  十三、政府购置服务决算果真情况表

  第二部门 2022年度部门决算说明

  第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

  第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

  报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置、职责

  凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于印发PA视讯市法学会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》(京编办函〔2002〕11号)设立PA视讯市法学会,内设4个处室,划分为:办公室、研究部、联络部、社会事情部;下属2个预算单元,为:PA视讯市法学会本级、PA视讯市应用法学研究中心。

  PA视讯市法学会是市委领导的人民团体、学术团体和群众团体,是政法战线的重要组成部门,是市委和市政府联系首都宽大法学、执法事情者的桥梁和纽带,是增强社会主义民主与法制建设、推进依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。主要职责是:

  1.建设首都焦点法治智库,为市委市政府领导决策发挥“智囊团”和“照料库”作用;

  2.团结首都宽大法学事情者、执法事情者,围绕全市事情大局,为本市经济和社会生长服务,为政法事情服务;

  3.组织和指导各研究组织开展多学科、多条理的法学研究运动,为社会主义法治建设提供理论支持;

  4.加入执法、规则的草拟、论证事情,对本市立法、司法、执法、普法等实践运动中的重大问题提出对策和建议;

  5.同境内外法学团体和执法团体联系事情,开展学术交流与相助,发挥对外法学交流的渠道作用;

  6.加入法治宣传和法学教育,普及执法知识,加入培养法学人才、执法人才事情;

  7.建设法学会系统的信息网络,收集和介绍境内外法学研究动态,宣传和推广创新研究结果,编辑出书法学、执法图书和刊物;

  8.卖力会员及所属研究组织的治理和联系事情,了解和反映法学界、执法界的意见和要求,维护会员的正当权益;

  9.贯彻市委关于增强社会建设的决议、决定,统筹指导全市法学研究组织和涉法类社会组织积极加入社会治理创新,组织形式多样的执法服务;

  10.肩负全市政法事情中的重大课题研究、市法学会机关信息化建设和《法学杂志》编辑等事情。

  (二)人员组成情况

  本部门行政体例23人,实有人数22人;实名制职工体例2人,实有2人;事业体例10人,实有人数8人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计2108.50万元,比上年增加122.67万元,增长6.18%。

  (一)收入决算说明

  2022年度本年收入合计2099.57万元,比上年增加164.45万元,增长8.50%,其中:财政拨款收入2082.26万元,占收入合计的99.18%;其他收入17.31万元,占收入合计的0.82%。

图片3.png

  (二)支出决算说明

  2022年度本年支出合计2073.25万元,比上年增加132.37万元,增长6.82%,其中:基本支出1437.34万元,占支出合计的69.33%;项目支出635.91万元,占支出合计的30.67%。

图片4.png

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计2082.26万元,比上年增加108.19万元,增长5.48%。主要原因:单元搬迁新址,机关运行保障经费增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2059.26万元,主要用于以下方面:公共宁静支出1810.24万元,占本年财政拨款支出87.91%;教育支出1.60万元,占本年财政拨款支出0.08%;社会保障和就业支出161.87万元,占本年财政拨款支出7.86%;卫生康健支出85.55万元,占本年财政拨款支出4.15%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“公共宁静支出”2022年度决算1810.24万元,比2022年度年初预算增加85.01万元,增长4.93%。其中:

  “司法”2022年度决算1810.24万元,比2022年度年初预算增加85.01万元,增长4.93%。主要原因:单元搬迁新址,机关运行保障经费增加。

  2.“教育支出”2022年度决算1.60万元,比2022年度年初预算淘汰0.90万元,下降36.00%。其中:

  “进修及培训”2022年度决算1.60万元,比2022年度年初预算淘汰0.90万元,下降36.00%。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,淘汰外出培训。

  3.“社会保障和就业支出”2022年度决算161.87万元,比2022年度年初预算增加3.17万元,增长2.00%。其中:

  “行政事业单元养老支出”2022年度决算161.87万元,比2022年度年初预算增加3.17万元,增长2.00%。主要原因:缴存基数正常调整。

  4.“卫生康健支出”2022年度决算85.55万元,与2022年度年初预算持平。

  “行政事业单元医疗”2022年度决算85.55万元,与2022年度年初预算持平。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项支出。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1437.22万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出1247.40万元,包罗基本人为194.77万元、津贴补助581.98万元、奖金63.99万元、绩效人为91.01万元、机关事业单元基本养老保险缴费88.13万元、职业年金缴费44.07万元、职工基本医疗保险缴费58.61万元、公务员医疗补助缴费17.94万元、其他社会保障缴费11.46万元、住房公积金95.44万元等支出;(2)商品和服务支出152.55万元,包罗办公费7.45万元、印刷费0.20万元、水费1.00万元、电费10.60万元、邮电费4.77万元、取暖费7.12万元、物业治理费18.80万元、差旅费4.00万元、维修(护)费7.50万元、培训费1.60万元、专用质料费4.39万元、委托业务费7.00万元、工会经费13.71万元、福利费10.89万元、公务用车运行维护费10.79万元、其他交通费38.11万元、其他商品和服务4.62万元等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出34.29万元,包罗离休费22.71万元、退休费5.78万元、奖励金0.20万元、其他对小我私家和家庭的补助5.60万元等支出;(4)其他资天性支出2.98万元,为办公设备购置2.98万元。

第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、1个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数10.79万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算31.68万元淘汰20.88万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数20.88万元淘汰20.88万元。主要原因:受疫情影响,取消因公出国(境)运动。

  2.公务接待费。决算数0万元,与2022年年初预算数持平。

  3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数10.79万元,与2022年年初预算数持平。其中,公务用车购置费2022年度决算数0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数10.79万元,与2022年年初预算数持平。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油3.62万元,公务用车维修4.33万元,公务用车保险0.86万元,公务用车其他支出1.98万元。2022年度公务用车保有量4辆,车均运行维护费2.70万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计137.93万元,比上年淘汰5.13万元,淘汰原因:落实厉行勤俭节约要求,压减一般性支出。

  三、政府采购支出情况

  2022年度政府采购支出总额10.62万元,其中:政府采购货物支出2.18万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出8.44万元。授予中小企业条约金额10.40万元,占政府采购支出总额的97.84%,其中:授予小微企业条约金额2.18万元,占政府采购支出总额的20.53%。

  四、国有资产占用情况

  2022年度车辆4台,79.53万元;无单元价值100万元(含)以上的设备。

  五、政府购置服务支出说明

  2022年政府购置服务决算468.20万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

  7.公共宁静支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。

  8.公共宁静支出(类)司法(款)一般行政治理事务(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.公共宁静支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政部门用于组织种种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

  10.公共宁静支出(类)司法(款)信息化建设(项):反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

  11.公共宁静支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

  12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)行政单元离退休(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元职业年金缴费支出(项):反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

  16.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项):反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元,下同)基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费,按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.公共宁静支出(类)司法(款)事业运行(项):反映事业单元的基本支出,不包罗行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)后勤服务中心、医务室等隶属事业单元。

  18.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)事业单元医疗(项):反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费,按国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部门 2022年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价陈诉

  见附件。

  二、项目支出绩效评价陈诉

  见附件。

  三、项目支出绩效自评表

  见附件。

  四、中央对PA视讯XX转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

  本单元不涉及此项预算。

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