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PA视讯市高级人民法院2022年度部门决算

日期:2023-08-31 10:00    来源:PA视讯市高级人民法院

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  第一部门 2022年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十二、政府采购情况表

  十三、政府购置服务决算果真情况表

  第二部门 2022年度部门决算说明

  第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

  第四部门 2022年度部门绩效评价情况

第一部门 2022年度部门决算报表

  报表详见附件1。

第二部门 2022年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)机构设置、职责

  PA视讯市高级人民法院部门包罗PA视讯市高级人民法院本级1家行政单元。

  PA视讯市高级人民法院单元性质是国家审判机关。

  PA视讯市高级人民法院部门职责是通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及执法划定的其他案件,处罚犯罪,保障无罪的人不受刑事追究,解决民事、行政纠纷,掩护小我私家和组织的正当权益,监视行政机关依法行使职权,维护国家宁静和社会秩序,维护社会公正正义,维护国家法治统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

  PA视讯市高级人民法院机构设置情况,凭据机构体例文件有关划定,PA视讯市高级人民法院经体例治理部门批复内设22个职能部门和政治部,包罗立案庭、申诉审查庭、刑事审判第一、第二、第三庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一、第二、第三、第四庭、行政审判庭(赔偿办公室)、执行局、审判监视庭、审判治理办公室、督促检核办公室、研究室、司法警察总队、新闻宣传办公室、办公室、司法行政装备治理处、政治部、督察室、诉讼服务办公室。

  (二)人员组成情况

  行政体例466人,实有人数418人;事业体例53人,实有人数37人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计49711.14万元,比上年淘汰11686.64万元,下降19.03%。

  (一)收入决算说明

  2022年度本年收入合计46895.25万元,比上年淘汰11345.86万元,下降19.48%,其中:财政拨款收入45974.75万元,占收入合计的98.04%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;隶属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入920.50万元,占收入合计的1.96%。

收入决算

收入决算

  (二)支出决算说明

  2022年度本年支出合计49032.34万元,比上年淘汰4848.78万元,下降9.00%,其中:基本支出29698.67万元,占支出合计的60.57%;项目支出19333.67万元,占支出合计的39.43%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对隶属单元补助支出0万元,占支出合计的0%。

支出决算

支出决算

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计48674.18万元,比上年淘汰10088.98万元,下降17.17%。主要原因:凭据本年项目实施进展情况,相关项目本年进度款规模较上年降低。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出48071.04万元,主要用于以下方面(按大类):公共宁静支出43561.81万元,占本年财政拨款支出90.62%; 教育支出2.70万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出2825.57万元,占本年财政拨款支出5.88%;卫生康健支出1680.96万元,占本年财政拨款支出3.49%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“公共宁静支出”(类)2022年度决算43561.81万元,比2022年度年初预算增加2333.10万元,增长5.66%。其中:

  “法院”(款)2022年度决算43561.81万元,比2022年度年初预算增加2333.10万元,增长5.66%。主要原因:因人员晋级晋档正常调资,人员经费有所增加;凭据项目完成情况,年度执行中追加部门项目进度款。

  2、“教育支出”(类)2022年度决算2.70万元,比2022年度年初预算淘汰2.70万元,下降50.00%。其中:

  “进修及培训”(款)2022年度决算2.70万元,比2022年度年初预算淘汰2.70万元,下降50.00%。主要原因:为落实政府过“紧日子”要求,严格控制一般性支出和非急需、非刚性支出。

  3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2825.57万元,比2022年年初预算增加16.41万元,增长0.58%。其中:

  “行政事业单元养老支出”(款)2022年度决算2593.72万元,比2022年年初预算淘汰84.56万元,下降3.37%。主要原因:因人员变换,凭据实际需求部署支出。

  “抚恤”(款)2022年度决算231.85万元,比2021年年初预算淘汰68.15万元,下降22.72%。主要原因:凭据实际去世人员部署支出。

  4、卫生康健支出”(类)2022年度决算1680.96万元,比2022年年初预算淘汰53.23万元,下降3.07%。其中:

  “行政事业单元医疗”(款)2022年度决算1680.96万元,比2022年年初预算淘汰53.23万元,下降3.07%。主要原因:因人员变换,凭据实际医疗保险需求部署支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门无政府性基金预算财政拨款。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算财政拨款。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出29698.67万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出;(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、0个事业单元。2022年度“三公”经费财政拨款决算数102.76万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算836.13万元淘汰733.37万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数540.15万元淘汰540.15万元。主要原因:2022年受疫情影响,我院严格贯彻最高法院、市外办转达的中央文件精神,暂停申报、执行出访任务。

  2.公务接待费。2022年度决算数0.05万元,比2022年度年初预算数28万元淘汰27.95万元。主要原因:凭据中央及市政府有关“八项划定”要求,同时受疫情影响,本年度淘汰了招待费开支。2022年公务接待费主要用于中央督导组公务用餐。公务接待1批次,公务接待13人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数102.71万元,比2022年度年初预算数267.98万元淘汰165.27万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数17.98万元,与2022年度年初预算数持平。2022年度更新1辆,车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数84.73万元,比2022年度年初预算数250.00万元淘汰165.27万元,主要原因:增强车辆治理,同时受疫情影响,车辆出行淘汰。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油24.39万元,公务用车维修38.26万元,公务用车保险18.21万元,公务用车其他支出3.87万元。2022年度公务用车保有量102辆,车均运行维护费0.83万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计4299.37万元,比上年淘汰57.71万元,淘汰原因:本着厉行节约的原则,进一步增强资金治理,年内车辆运维费、电费等较上年度有所淘汰。

  三、政府采购支出情况

  2022年度政府采购支出总额11056.41万元,其中:政府采购货物支出3071.93万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出7984.48万元。授予中小企业条约金额7717.16万元,占政府采购支出总额的69.80%,其中:授予小微企业条约金额4721.16万元,占政府采购支出总额的42.70%。

  四、国有资产占用情况

  2022年度车辆106台,2315.11万元;单元价值100万元(含)以上的设备3台(套)。2022本部门资产信息表中车辆年末数106辆,凭据《PA视讯市机关事务治理局关于为PA视讯市高级人民法院审定公务用车体例数的复函》(京机管函[2020]377号),审定我院车辆体例总数为102量,差异4辆,主要原因:我院以前年度4辆车的核销手续2022年正在进行中,2023年1月完成了4辆公务用车的核销手续,至此我院在2023年1月的车辆数与保有量相符。

  五、政府购置服务支出说明

  2022年度政府购置服务决算7822.08万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

  7.公共宁静支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。

  8.公共宁静支出(类)法院(款)一般行政治理事务(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.公共宁静支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判运动的支出。

  10.公共宁静支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭宁静监控设备购置及运行治理等支出。

  11.公共宁静支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

  12.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门部署的用于培训的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)行政单元离退休(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元职业年金缴费支出(项):反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。

  16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

  17.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项):反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费,凭据国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部门  2022年度部门绩效评价情况

  一、部门整体绩效评价陈诉

  详见附件2。

  二、项目支出绩效评价陈诉

  详见附件2。

  三、项目支出绩效自评表

  详见附件2。

  四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

  本部门不涉及此部门内容。

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