目 录
第一部门 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2022年度部门决算说明
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
第一部门 2022年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市石景山区人民检察院内设机构共10个,划分是:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部(执法政策研究室)、办公室(行政事务治理部)、政治部(机关党委、机关纪委)、检务督察部。下属1个预算单元,即PA视讯市石景山区人民检察院(本级)。
PA视讯市石景山区人民检察院单元性质为执法监视机关,在本辖区内依法独立行使检察权。对侦查机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕和提起公诉,对切合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉及提起抗诉;对刑事立案、侦查、审判运动和刑罚执行及牢狱、看守所运动是否正当,卖力辖区内刑事执行检察、强制措施检察、控告申诉、国家赔偿、司法救助等;对民事诉讼、行政诉讼运动是否正当实行执法监视;依照执法划定提起公益诉讼等。
(二)人员组成情况
行政体例102人,实有人数96人;事业体例11人,实有人数11人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6491.60万元,比上年增加140.06万元,增长2.21%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计6464.66万元,比上年增加196.86万元,增长3.14%,其中:财政拨款收入6210.00万元,占收入合计的96.06%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;隶属单元上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入254.65万元,占收入合计的3.94%。

(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计6335.20万元,比上年增加311.20万元,增长5.17%,其中:基本支出5584.18万元,占支出合计的88.15%;项目支出751.02万元,占支出合计的11.85%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对隶属单元补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6236.95万元,比上年增加118.27万元,增长1.93%。主要原因:凭据业务事情实际需求部署支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出6080.54万元,主要用于以下方面(按大类):公共宁静支出5271.88万元,占本年财政拨款支出86.70%;教育支出0.70万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出430.15万元,占本年财政拨款支出7.08%;卫生康健支出377.81万元,占本年财政拨款支出6.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类)2022年度决算5271.88万元,比2022年度年初预算增加334.70元,增长6.78%。其中:
“检察”(款,下同)2022年度决算5271.88万元,比2022年度年初预算增加334.70万元,增长6.78%。主要原因:凭据检察业务事情实际需求部署支出。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.70万元,比2022年度年初预算淘汰2.29万元,下降76.33%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算0.70万元,比2022年度年初预算淘汰2.29万元,下降76.33%。主要原因:受疫情影响,培训运动淘汰。
3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算430.15万元,比2022年度年初预算淘汰61.16万元,下降12.45%。其中:
“行政事业单元养老支出”(款)2022年度决算430.15万元,比2022年度年初预算淘汰61.16万元,下降12.45%。主要原因:受人员规模变换及缴费基数调整影响,实际支出规模低于预算数。
4、“卫生康健支出”(类)2022年度决算377.81万元,比2022年度年初预算淘汰25.39万元,下降6.30%。其中:
“行政事业单元医疗”(款)2022年度决算377.81万元,比2022年度年初预算淘汰25.39万元,下降6.30%。主要原因:受人员规模变换及缴费基数调整影响,实际支出规模低于预算数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出5584.18万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元,即PA视讯市石景山区人民检察院(本级)。2022年度“三公”经费财政拨款决算数16.01万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算28.62万元淘汰12.61万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.00万元持平。主要原因:全市检察院财物统管后,因公出国(境)用度部署在市检察院本级;2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)用度0万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.80万元淘汰0.80万元。主要原因:落实厉行节约要求,本年度未部署公务接待费支出。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数16.01万元,比2022年度年初预算数27.82万元淘汰11.81万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数0.00万元持平。主要原因:本年度未部署车辆购置更新,2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数16.01万元,比2022年度年初预算数27.82万元淘汰11.81万元,主要原因:严格执行公务用车使用治理制度,严格规范公务用车加油、维修、使用等情况。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油1.00万元,公务用车维修9.72万元,公务用车保险4.39万元,公务用车其他支出0.90万元。2022年度公务用车保有量19辆,车均运行维护费0.84万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出,合计701.22万元,比上年淘汰1.48万元,淘汰原因:严格遵照党政机关厉行节约的有关要求,认真落实各项节水节电措施,增强对“三公”经费、维修费等经费治理,压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额266.40万元,其中:政府采购货物支出28.66万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出237.74万元。授予中小企业条约金额240.57万元,占政府采购支出总额的90.30%,其中:授予小微企业条约金额240.57万元,占政府采购支出总额的90.30%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆24台,541.55万元;单元价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2022年度政府购置服务决算354.65万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。
8.公共宁静支出(类)检察(款)一般行政治理事务(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 公共宁静支出(类)检察(款)检察监视(项):反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出,包罗侦查监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。
10.公共宁静支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)行政单元离退休(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元职业年金缴费支出(项):反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生康健支出(款)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项):反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费,按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部门 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉(详见附件)
二、项目支出绩效评价陈诉(详见附件)
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
四、中央对PA视讯转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
凭据中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评事情要求,我部门涉及的转移支付不予果真。