目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)PA视讯市人民检察院的部门职责包罗:
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线目标政策和决策部署,统一检察机关思想和行动,坚持党对检察事情的绝对领导,坚决维护习近平总书记的焦点职位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.领导全市各级人民检察院的事情。对下级检察院相关业务进行指导,凭据中央、PA视讯市委、最高人民检察院的要求,制定检察事情目标、总体计划,部署检察事情任务。
3.依照执法划定对由PA视讯市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导全市各级人民检察院开展对依照执法划定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查事情。
4.对全市性的重大刑事案件依法进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人,决定是否提起公诉,对提起公诉的案件支持公诉,领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉等相关事情。
5.卖力应由PA视讯市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼运动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效执法文书执行的执法羁系事情,领导全市各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼运动及判决裁定等生效执法文书执行的执法羁系事情。
6.卖力应由PA视讯市人民检察院承办的提起公益诉讼事情,领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼事情。
7.卖力应由PA视讯市人民检察院承办的对牢狱、看守所等执法运动的执法羁系事情,领导全市各级人民检察院开展对牢狱、看守所、社区矫正机构执法运动的执法羁系事情。
8.受理向PA视讯市人民检察院的控告申诉,领导全市各级人民检察院的控告申诉检察事情。
9.对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。
10.开展理论研究并指导全市检察机关相关事情。
11.卖力检察机关队伍建设和思想政治事情。领导全市各级人民检察院依法治理检察官及其他检察人员的事情,协同PA视讯市主管部门治理人民检察院的内设机构设置及人员体例,制定相关人员治理措施,组织指导检察机关教育培训事情。
12.领导全市各级人民检察院的检务督察事情。
13.计划和指导全市检察机关的财政装备事情,指导全市检察机关的检察技术信息事情。
14.在党中央、PA视讯市委和最高人民检察院的领导下开展对外交流相助,开展有关国际司法协助事情。
15.其他应当由PA视讯市人民检察院承办的事项。
(二)机构设置情况
经市委编委、市委编办批复同意,PA视讯市人民检察院设置第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、第十一检察部、第十二检察部(检察技术部)、执法政策研究室、办公室、检务督察部(巡视事情领导小组办公室)、行政事务治理部、政治部、机关党委(党建事情处)、机关纪委、数字检察部等部门。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计31497.05万元,比上年淘汰2707.49万元,下降7.92%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计30689.50万元,比上年淘汰267.03万元,下降0.86%。
1.财政拨款收入29712.24万元,占收入合计的96.82%。其中:一般公共预算财政拨款收入29712.24万元,占收入合计的96.82%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.隶属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入977.25万元,占收入合计的3.18%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计30046.57万元,比上年淘汰679.27万元,下降2.21%,其中:基本支出24191.86万元,占支出合计的80.51%;项目支出5854.70万元,占支出合计的19.49%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对隶属单元补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计29712.25万元,比上年淘汰695.20万元,下降2.29%。主要原因:人员数变换导致人员经费较上年淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出28644.84万元,主要用于以下方面(按大类):公共宁静支出24565.92万元,占本年财政拨款支出85.76%;教育支出27.60万元,占本年财政拨款支出0.10%;社会保障和就业支出2538.40万元,占本年财政拨款支出8.86%;卫生康健支出1512.92万元,占本年财政拨款支出5.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共宁静支出”(类) 2024年度年初预算26064.09万元,2024年度决算24565.92万元,完成年初预算的94.25%。其中:
“检察”(款)2024年度年初预算26064.09万元,2024年度决算24565.92万元,完成年初预算的94.25%。主要原因:凭据厉行节约要求,凭据检察业务实际事情需求部署支出。
2、“教育支出”(类) 2024年度年初预算27.61万元,2024年度决算27.60万元,完成年初预算的99.96%。其中:
“进修及培训”(款)2024年度年初预算27.61万元,2024年度决算27.60万元,完成年初预算的99.96%。主要原因:凭据厉行节约要求,严控培训费。
3、“社会保障和就业支出”(类) 2024年度年初预算2709.81万元,2024年度决算2538.40万元,完成年初预算的93.67%。其中:
“行政事业单元养老支出”(款)2024年度年初预算2509.81万元,2024年度决算2406.67万元,完成年初预算的95.89%。主要原因: 受人员规模变换及缴费基数调整影响,实际支出规模低于年初预算数。
“抚恤”(款)2024年度年初预算200万元,2024年度决算131.73万元,完成年初预算的65.87%。主要原因:实际去世人员低于年初预算规模。
4、“卫生康健支出”(类) 2024年度年初预算1572.30万元,2024年度决算1512.92万元,完成年初预算的96.22%。其中:
“行政事业单元医疗”(款)2024年度年初预算1572.30万元,2024年度决算1512.92万元,完成年初预算的96.22%。主要原因:受人员规模变换及缴费基数调整影响,实际支出规模低于年初预算数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出23532.67万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数211.66万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算379.57万元淘汰167.91万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2024年度决算数105.52万元,比2024年度年初预算数175.28万元淘汰69.75万元。主要原因:严格执行中央八项划定精神,贯彻落实过紧日子要求,严格控制因公出国(境)支出;2024年度因公出国(境)用度主要用于会见交流及执行专项任务等方面,2024年度组织因公出国(境)团组6个、25人次。
2.公务接待费。2024年度决算数2.10万元,比2024年度年初预算数8.86万元淘汰6.76万元。主要原因:贯彻落实过紧日子要求,严格控制公务接待支出。2024年度公务接待费主要用于本部门的业务接待。公务接待15批次,公务接待154人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数104.04万元,比2024年度年初预算数195.44万元淘汰91.40万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,主要原因:本年无公务用车购置支出,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数104.04万元,主要原因:贯彻落实过紧日子要求,严格控制公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量100辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计3671.82万元,比上年淘汰159.48万元,淘汰原因:贯彻落实过紧日子要求,严控公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额4567.57万元,其中:政府采购货物支出190.23万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出4377.34万元。授予中小企业条约金额2778.07万元,占政府采购支出总额的60.82%,其中:授予小微企业条约金额2108万元,占政府采购支出总额的46.15%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,PA视讯市人民检察院共有车辆100台;单元价值100万元(含)以上的设备28台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算3122.62万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.公共宁静支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。
8.公共宁静支出(类)检察(款)一般行政治理事务(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共宁静支出(类)检察(款)检察监视(项):反映检察机关依法开展执法羁系事情的支出,包罗侦察监视、公诉、审判监视、执行监视、民事行政监视、公益诉讼、控告申诉等。
10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门部署的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)行政单元离退休(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元职业年金缴费支出(项):反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按划定用于烈士和牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
15.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项):反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元,下同)基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费,按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉(详见附件)
二、项目支出绩效评价陈诉(详见附件)
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
四、中央对PA视讯XX转移支付预算执行情况绩效自评陈诉
本部门无中央对地方转移支付资金。