目 录
第一部门 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务决算果真情况表
第二部门 2024年度部门决算说明
第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
第一部门 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
凭据京编委〔2017〕50号文件、京编办行〔2019〕170号等文件划定,设立PA视讯怀柔科学城治理委员会,部门性质为市政府派出机构。主要职责是:
1.组织体例怀柔科学城建设和生长的各项计划,按法式报批后组织实施。
2.贯彻落实国家及本市有关革新要求,研究提出促进怀柔科学城创新生长的政策措施。
3.凭据授权卖力怀柔科学城规模内经济生长、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的治理事情。
4.培育和生长科技服务业和高精尖工业,服务保障项目落地。
5.推进怀柔科学城治理和服务体制机制创新,优化营商情况,强化服务功效,促进央地相助、军民融合生长。
6.协调整决怀柔科学城计划建设中的重点难点问题。
7.按权限协调开展应急治理、宁静生产、综治维稳、情况掩护等事情。
8.对所出资企业履行国有资产出资人职责。
9.凭据授权在怀柔科学城计划规模内行使有关市级治理权限。
10.完成市政府交办的其他事项。
PA视讯怀柔科学城治理委员会包罗PA视讯怀柔科学城治理委员会(本级)1家行政单元。部门内设8个处室,划分为:办公室、生长革新与政策研究处、计划建设处、设施平台处、结果转化与创新协调处、交流相助与人才事情处、财经治理处、机关党委(组织人事处)。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10103.17万元,比上年淘汰68611.5万元,下降87.16%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计9970.29万元,比上年淘汰68680.38万元,下降87.32%。
1.财政拨款收入9906.29万元,占收入合计的99.36%。其中:一般公共预算财政拨款收入9906.29万元,占收入合计的99.36%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.隶属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入64.00万元,占收入合计的0.64%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计7985.89万元,比上年淘汰70146.87万元,下降89.78%,其中:基本支出1454.41万元,占支出合计的18.21%;项目支出6531.48万元,占支出合计的81.79%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对隶属单元补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10034.17万元,比上年淘汰68595.50万元,下降87.24%。主要原因:部门凭据年度事情任务、国资羁系职责以及怀柔科学城建设生长整体需求统筹资金部署,淘汰区域生长资天性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7917.16万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出7.75万元,占本年财政拨款支出0.10%;科学技术支出7623.94万元,占本年财政拨款支出96.30%;社会保障和就业支出188.97万元,占本年财政拨款支出2.39%;卫生康健支出96.50 万元,占本年财政拨款支出1.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2024年度年初预算8.00万元,2024年度决算7.75万元,完成年初预算的96.90%。
其中:
“进修及培训”2024年度年初预算8.00万元,2024年度决算7.75万元,完成年初预算的96.90%。与年初预算数基本持平。
2、“科学技术支出”2024年度年初预算9590.40万元,2024年度决算7623.94万元,完成年初预算的79.50%。其中:
“科学技术治理事务”2024年度年初预算2671.35万元,2024年度决算1959.99万元,完成年初预算的73.37%。主要原因:部门年中调整人员招录计划,淘汰部门基本经费支出。
“科技条件与服务”2024年度年初预算170.81万元,2024年度决算166.14万元,完成年初预算的97.27%。与年初预算数基本持平。
“科学技术普及”2024年度年初预算551.92万元,2024年度决算515.56万元,完成年初预算的93.41%。与年初预算数基本持平。
“科技交流与相助”2024年度年初预算350.00万元,2024年度决算0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因:凭据国家科学中心相助联盟要求,2024年度国际综合性科学中心研讨会不在我国举办,故淘汰此项国际相助交流运动资金支出。
“科技重大项目”2024年度年初预算4504.00万元,2024年度决算4024.00万元,完成年初预算的89.34%。主要原因:有效开展交织研究平台运行补助事项,因政策调整淘汰部门支出。
“其他科学技术支出”2024年度年初预算1342.33万元,2024年度决算958.25万元,完成年初预算的71.39%。主要原因:落实政府过紧日子要求,厉行勤俭节约要求,严格控制一般性支出,节省部门项目经费。
3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算301.06万元,2024年度决算188.97万元,完成年初预算的62.77%。其中:
“行政事业单元养老支出”2024年度年初预算261.06万元,2024年度决算159.47万元,完成年初预算的61.08%。主要原因:部门年中调整人员招录计划,淘汰部门养老保险、年金用度支出。
“抚恤”2024年度年初预算40.00万元,2024年度决算29.50万元,完成年初预算的73.75%。主要原因:凭据全市统一尺度,凭据实际数据核算发放病故职工眷属死亡抚恤金和丧葬费。
4、“卫生康健支出”2024年度年初预算145.48万元,2024年度决算96.50万元,完成年初预算的66.33%。其中:
“行政事业单元医疗”2024年度年初预算145.48万元,2024年度决算96.50万元,完成年初预算的66.33%。主要原因:部门年中调整人员招录计划,淘汰部门医疗保险用度支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1454.41万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元,(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数25.94万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算35.55万元淘汰9.61万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2024年度决算数21.41万元,比2024年度年初预算数30.00万元淘汰8.59万元。主要原因:部门继续落实政府过紧日子的要求,厉行勤俭节约,本年度凭据人员实际出国(境)情况使用预算资金结算;2024年度因公出国(境)用度主要用于2人次参团赴法国、德国重要科技园区开展科技相助、国际交流等公务运动。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,与2024年度年初预算数一致。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.53万元,比2024年度年初预算数5.55万元淘汰1.02万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,与年初预算数一致。公务用车运行维护费2024年度决算数4.53万元,主要原因:部门继续落实政府过紧日子的要求,严控公务用车运维支出。2024年度公务用车保有量3辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计123.21万元,比上年增加66.42万元,增加原因:较上年新增事情人员较多,本年度机关运行经费支出有所增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额413.84万元,其中:政府采购货物支出47.98万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出365.87万元。授予中小企业条约金额257.03万元,占政府采购支出总额的62.11%,其中:授予小微企业条约金额226.01万元,占政府采购支出总额的54.61%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,PA视讯怀柔科学城治理委员会共有车辆3台;单元价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2024年度政府购置服务决算1263.88万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出-进修及培训-培训支出:反映各部门部署的用于培训的支出。
8.科学技术支出-科学技术治理事务-行政运行:反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出
9.科学技术支出-科学技术治理事务-一般行政治理事务:反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.科学技术支出-技术研究与开发-科技结果转化与扩散:反映促进科技结果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
11.科学技术支出-科学技术普及-科普运动:反映用于开展科普运动的支出。
12.科学技术支出-科技交流与相助-国际交流与相助:反映为提升国家科技水平与外洋政府和国际组织开展相助研究、科技交流等方面的支出。
13.科学技术支出-科技重大项目-科技重大专项:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
14.科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
15.社会保障和就业支出-行政事业单元养老支出-机关事业单元基本养老保险缴费支出:反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出-行政事业单元养老支出-机关事业单元职业年金缴费支出:反映机关事业单元实施养老保险制度由单元实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生康健支出-行政事业单元医疗-行政单元医疗:反映财政部门部署的行政单元 (包罗实行公务员治理的事业单元,下同) 基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费,按国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生康健支出-行政事业单元医疗-公务员医疗补助:反映财政部门部署的公务员医疗补助经费。
第四部门 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉(详见附件)
二、项目支出绩效评价陈诉(详见附件)
三、项目支出绩效自评表(详见附件)