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PA视讯市公安局2024年度部门决算

日期:2025-08-29 10:00    来源:PA视讯市公安局

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  第一部门 2024年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府采购情况表

  十二、政府购置服务决算果真情况表

  第二部门 2024年度部门决算说明

  第三部门 2024年度其他重要事项的情况说明

  第四部门 2024年度部门绩效评价情况

第一部门 2024年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部门 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

PA视讯市公安局内设机构及体例凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市公安局主要职责、内设机构和人员体例的通知》(京政办发〔2009〕47号)设立,所属二级预算单元中,行政单元划分是PA视讯市公安局本级行政、PA视讯市公安局警务保障部(一)、PA视讯市公安局警务保障部(三)。事业单元划分是PA视讯市公安局本级事业、PA视讯市公安局民警门诊部、PA视讯市公安局幼儿园、PA视讯警察学院、PA视讯市禁毒科技中心、PA视讯市公安局要害信息技术设施掩护中心、PA视讯市公安局民警康复中心、PA视讯市公安局机关住房治理中心。

PA视讯市公安局主要职责:

1.贯彻落实国家关于公安事情方面的执法、规则、规章和政策,研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案和政策措施,并组织实施。

2.掌握影响政治稳定、危害海内宁静和社会治安的情况,制定有关对策,并卖力组织实施。

3.预防、制止和侦查违法犯罪运动,肩负反恐防暴责任,处置治安案件、事件,依法治理聚会会议、游行、示威运动,治理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品,依法对大型群众性运动进行宁静羁系。

4.维护本市交通宁静和交通秩序,处置惩罚交通事故。

5.依法治理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

6.指导和监视本市国家机关、社会团体、企事业单元和重点建设工程的治安守卫事情,指导群众性组织的治安防范事情。

7.卖力本市公共信息网络的宁静守卫事情。

8.卖力依法审核审批刑事案件的侦查、提请逮捕、移送审查起诉及行政处罚、行政强制措施案件;依法治理国家赔偿和行政应诉案件。

9.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对宣告缓刑、假释的罪犯实行监视、考察;依法治理看守、拘留、强制隔离戒毒、监区医疗等场所。

10.卖力武警队伍在本市执行公安任务及相关业务建设事情。

11.卖力公安科学技术事情,开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设事情。

12.制定、实施全局队伍治理的规章制度;卖力组织、干部、人事、人才等队伍治理事情;实施对全局民警的教育、培训事情;卖力公安宣传事情;开展警务督察和审计事情,查处违法违纪案件。

13.卖力全局公安经费、装备、基本建设、通用资产、民警康健和后勤服务等警务保障事情。

14.肩负PA视讯市反恐和刑事案件应急指挥部的具体事情。

15.承办市政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计882656.21万元,比上年增加46146.42万元,增长5.51%。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计849774.5万元,比上年增加47441.08万元,增长5.91%。

1.财政拨款收入838733.85万元,占收入合计的98.7%。其中:一般公共预算财政拨款收入838733.85万元,占收入合计的98.7%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入6469.62万元,占收入合计的0.76%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.隶属单元上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入4571.04万元,占收入合计的0.54%。

图1:收入决算

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计809454.59万元,比上年增加14412.62万元,增长1.81%,其中:基本支出627126.78万元,占支出合计的77.48%;项目支出182327.81万元,占支出合计的22.52%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对隶属单元补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计850964.95万元,比上年增加14455.16万元,增长 1.73%。主要原因:一是2024年度社会保障缴费有所增加;二是年中追加科技装备建设项目的条约款以及部门基本建设投资项目等经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出796361.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3145.10万元,占本年财政拨款支出0.39%;公共宁静支出646405.80万元,占本年财政拨款支出81.17%;教育支出31979.67万元,占本年财政拨款支出4.02%;社会保障和就业支出55979.83万元,占本年财政拨款支出7.03%;卫生康健支出46181.98万元,占本年财政拨款支出5.80%;城乡社区支出9536.52万元,占本年财政拨款支出1.23%;其他支出2895.41万元,占本年财政拨款支出0.36%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算3145.10万元。其中:

其他一般公共服务支出(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算3145.10万元。主要原因:年中追加基本建设投资项目。

  2. “公共宁静支出”(类)2024年度年初预算667622.30万元,2024年度决算646405.80万元,完成年初预算的96.82%。其中:

“公安”(款)2024年度年初预算667622.30万元,2024年度决算646405.80万元,完成年初预算的96.82%。主要原因:一是落实政府过紧日子要求,压减一般性支出;二是项目招标采购及结算结余。

  3.“教育支出”(类)2024年度年初预算32933.16万元,2024年度决算31979.67万元,完成年初预算的97.10%。其中:

“普通教育”(款)2024年度年初预算30083.35万元,2024年决算29547.56万元,完成年初预算的98.22%。主要原因:一是PA视讯警察学院项目招标结余;同时,部门条约款调整至下一年度支付,核减2024年部门项目经费;二是PA视讯市公安局幼儿园2024年招收幼儿人数淘汰,幼儿园教学运动用度支出淘汰。

“进修及培训”(款)2024年度年初预算2849.81万元,2024年度决算2432.11万元,完成年初预算的85.34%。主要原因:结合实际情况开展培训事情。

4.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算56189.54万元,2024年度决算55979.83万元,完成年初预算的99.63%。其中:

“行政事业单元养老支出”(款)2024年度年初预算52332.58万元,2024年度决算52168.52万元,完成年初预算的99.69%。主要原因:凭据我局实际在职人数和相关政策划定,缴纳基本养老保险。

“抚恤”(款)2024年度年初预算3856.96万元,2024年度决算3811.31万元,完成年初预算的98.92%。主要原因:我局依据相关划定开展抚恤、慰问事情。

5.“卫生康健支出”(类)2024年度年初预算46501.93万元,2024年度决算46181.98万元,完成年初预算的99.31%。其中:

“行政事业单元医疗”(款)2024年度年初预算46501.93万元,2024年度决算46181.98万元,完成年初预算的99.31%。主要原因:凭据我局实际在职人数和相关政策划定,缴纳基本医疗保险。

  6.“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算236.98万元,2024年度决算9536.52万元,完成年初预算的4124.19%。其中:

“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算236.98万元,2024年度决算9536.52万元,完成年初预算的4124.19%。主要原因:年中追加基本建设投资项目。

  7.“其他支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算2895.41万元。其中:

“其他支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算2895.41万元。主要原因:年中追加基本建设投资项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局2024年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我局2024年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款部署基本支出626799.9万元,使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元,其中:(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出;(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数8128.92万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算10291.79万元淘汰2162.87万元。其中:

1.因公出国(境)用度。2024年度决算数132.41万元,比2024年度年初预算数132.53万元淘汰0.12万元。主要原因:我局严格贯彻落实中央和公安部、市委、市政府有关因公出国(境)治理事情要求,统筹计划出访指标,严格经费审核;2024年度因公出国(境)用度主要用于出访法国、希腊、土耳其、塞尔维亚、德国、英国,赴美加入第四届联合国警察首脑峰会等方面。2024年度组织因公出国(境)团组15个、34人次。

2.公务接待费。2024年度决算数47.31万元,比2024年度年初预算数96.61万元淘汰49.3万元。主要原因:我局落实中央及PA视讯市关于厉行勤俭节约的事情要求,增强公务接待审批治理,严格控制公务接待数量、规模和接待尺度,公务接待费相应淘汰。2024年度公务接待费主要用于接待外洋代表团交流运动。公务接待6批次,公务接待548人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数7949.20万元,比2024年度年初预算数10062.65万元淘汰2113.45万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数4332.35万元,主要原因:凭据实际更新需求,对老旧执法执勤车开展正常更新,2024年度购置(更新)车辆354辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3616.85万元,主要原因:本着厉行节约的原则,增强公务用车治理,鼎力大举压缩公务用车运行维护支出。2024年度公务用车保有量2094辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计83343万元,比上年增加3616.5万元,增加原因:一是各项公务运动正常开展,差旅费、培训费等支出增加;二是警务科技建设投入增加,电费等运行成本增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额174529.48万元,其中:政府采购货物支出41397.91万元,政府采购工程支出45715.34万元,政府采购服务支出87416.23万元。授予中小企业条约金额55026.75万元,占政府采购支出总额的31.53%,其中:授予小微企业条约金额33687.5万元,占政府采购支出总额的19.3%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,PA视讯市公安局共有车辆2094台;单元价值100万元(含)以上的设备572台(套)。

五、政府购置服务支出说明

2024年度政府购置服务决算77074.06万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出;公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

7.公共宁静支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)的基本支出。

8.公共宁静支出(类)公安(款)一般行政治理事务(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)未单独设置项目科目的其他项目支出。

9.公共宁静支出(类)公安(款)机关服务(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)提供后勤服务的种种后勤服务中心、医务室等隶属事业单元的支出。

10.公共宁静支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

11.公共宁静支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦核办案等相关运动支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映各部门举办的普通本科(包罗研究生)教育支出。

14.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包罗机构运转、招聘师资、举办种种培训班的支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门部署的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)行政单元离退休(项):反映行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)事业单元离退休(项):反映事业单元开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单元养老支出(款)机关事业单元职业年金缴费支出(项):反映机关事业单元实施养老保险制度由单元缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按划定用于烈士或牺牲、病故人员眷属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按划定用于伤残人员的抚恤金和按划定开支的种种伤残补助费。

22.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)行政单元医疗(项):反映财政部门部署的行政单元(包罗实行公务员治理的事业单元)基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的行政单元的公费医疗经费,凭据国家划定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生康健支出(类)行政事业单元医疗(款)事业单元医疗(项):反映财政部门部署的事业单元基本医疗保险缴费经费,未加入医疗保险的事业单元的公费医疗经费,凭据国家划定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映不能划分到上述功效科目的其他政府支出。

第四部门 2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效评价陈诉(详见附件)

二、项目支出绩效自评表(详见附件)

三、中央对PA视讯XX转移支付预算执行情况绩效自评陈诉

本部门2024年度无中央转移支付资金,不涉及中央转移支付绩效自评事情。

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