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PA视讯广播电视台2024年财政预算信息

日期:2024-02-29 10:00    来源:PA视讯广播电视台

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  第一部门 2024年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部门 2024年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2024年部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  本部门为公益二类事业单元,主要职责是:宣传贯彻党的理论和路线目标政策,宣传贯彻市委、市政府重大决策部署,落实意识形态事情责任制。坚持正确舆论导向,统筹组织重大宣传报道,引导社会热点,增强和革新舆论羁系事情。组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作和播出广播电视精品节目。推动广播电视媒体、新兴媒体融合生长,提升全媒体、多平台影响力。增强国际流传能力建设,讲好中国故事,展示PA视讯形象。增强技术创新应用,确保播出宁静。完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  凭据《中共PA视讯市委办公厅、PA视讯市人民政府办公厅关于印发<PA视讯广播电视台职能配置、内设机构和人员体例划定>的通知》(京办字〔2019〕74号),PA视讯广播电视台内设17个职能部室和35个事业中心。

  本部门有一家下属单元,为PA视讯广播电视台(本级)。

  (三)人员体例及实有情况

  本部门行政体例0人,实有人数0人;事业体例2296人,实有人数1671人;聘用人员(其他聘用人员)1900人。

  二、收入预算情况说明

  2024年度收入预算352,931.83万元,比2023年年初预算数313,935.91万元增加38,995.92万元,增长12.42%。主要原因是本年为新中国建设 75 周年、红军长征90周年、五四运动105年等重大时间节点,重要主题宣传较多,同时加鼎力大举度支持媒体融合生长,财政拨款收入相应增加。

  (一)本年财政拨款收入166,354.00万元

  1.一般公共预算拨款收入166,354.00万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

  (二)本年其他资金收入162,566.04万元

  4.财政专户治理资金收入0万元。

  5.事业收入154,566.04万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.隶属单元上缴收入0万元。

  8.事业单元经营收入0万元。

  9.其他收入8,000.00万元。

  (三)上年结转结余24,011.79万元

  10.上年结转结余24,011.79万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2024年支出预算352,931.83万元,比2023年年初预算数313,935.91万元增加38,995.92万元,增长12.42%。主要原因是本年为新中国建设 75 周年、红军长征90周年、五四运动105年等重大时间节点,重要主题宣传较多,支出预算相应增加,同时加鼎力大举度支持媒体融合生长所需支出相应增加。

  (一)基本支出。基本支出预算323,088.64万元,占总支出预算91.54%,比2023年年初预算数278,172.13万元增加44,916.51万元,增长16.15%。

  (二)项目支出。项目支出预算29,843.19万元,比2023年年初预算数35,763.78万元淘汰5,920.59万元,下降16.55%。其中:

  1.事业单元经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对隶属单元补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  本部门2024年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2024年本部门政府采购预算总额0万元。

  (二)政府购置服务预算说明

  2024年本部门政府购置服务预算总额0万元。

  (三)机关运行经费说明

  本部门不在机关运行经费统计规模之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2024年,本部门填报绩效目标的预算项目5个,占本部门本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5,831.40万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2024年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2023年底,本部门共有车辆171台,共计7,468.10万元;单元价值50万元以上的设备1,616台(套)、共计271,007.96万元。2024年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备5台(套),共计385.10万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  媒体融合:整合我台种种广播、电视、新媒体资源和渠道,建设适应新媒体多维协同流传需求和流程的综合信息系统平台,打造以广播电视移动端音频、视频为载体的新型主流媒体。

第二部门  2024年度部门预算报表

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