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PA视讯交通生长研究院2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:PA视讯交通生长研究院

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  第一部门 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部门 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表    

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  PA视讯交通生长研究院于2002年1月经PA视讯市委、市政府批准建设,现为公益二类事业单元。

  主要职责是开展都市交通生长战略政策、计划建设、运行治理等方面的研究;跟踪研究都市交通热点和瓶颈问题;在都市交通生长重大问题上为政府提供决策技术支持;搜集、处置惩罚和宣布有关交通信息、数据和文献资料,体例交通生长陈诉等;开展都市交通“双碳”转型、新能源车应用、碳交易、机动车污染治理等方面的综合研究与技术研发。

  (二)机构设置情况

  凭据中共PA视讯市交通委员会党组关于印发《PA视讯交通生长研究院机构职能体例方案》的通知(京交党发〔2022〕15号),PA视讯交通生长研究院内设办公室、财政部、质量治理部、战略政策研究所、交通计划所、交通模型所、智能交通所、综合研究所、轨道交通所、公共交通研究所、节能减排中心、研发中心,共十二个部门,无二级单元。

  (三)人员体例及实有情况

  PA视讯交通生长研究院行政体例0人,实有人数0人;事业体例82人,实有人数77人;其他聘用人员46人;博士后事情站在站博士5人;退休人员1人。

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算13920.91万元,比2024年年初预算数13629.80万元增加291.11万元,增长2.14%。主要原因是部署上年结转结余资金增长。

  (一)本年财政拨款收入3314.32万元

  1.一般公共预算拨款收入3314.32万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

  (二)本年其他资金收入5085.87万元

  4.财政专户治理资金收入0.00万元。

  5.事业收入4800.00万元。

  6.上级补助收入0.00万元。

  7.隶属单元上缴收入0.00万元。

  8.事业单元经营收入0.00万元。

  9.其他收入285.87万元。

  (三)上年结转结余5520.72万元

  10.上年结转结余5520.72万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算13920.91万元,比2024年年初预算数13629.80万元增加291.11万元,增长2.14%。主要原因是人员经费增加以及项目经费中增加相关交通数据收集、采购等用度。部门预算项目主要用于交通生长战略政策研究、交通计划研究、公共交通研究、交通基础数据的收集与分析,交通技术开发以及交通领域节能减排等方面研究以及系统运维、机构运行保障等方面。

  (一)基本支出。基本支出预算6269.80万元,占本年支出预算45%,比2024年年初预算数6099.62万元增加170.18万元,增长2.79%。

  (二)项目支出。项目支出预算7651.11万元,比2024年年初预算数7530.18万元增加120.93万元,增长1.61%。其中:

  1.事业单元经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0.00万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单元规模

  PA视讯交通生长研究院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元为本级,无二级单元。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算3.80万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算4.73万元淘汰0.93万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。

  2.公务接待费。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.80万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数3.80万元,其中:公务用车燃油1.50万元,公务用车维修1.20万元,公务用车保险1.00万元,其他支出0.10万元。公务用车运行维护费2025年预算数3.80万元比2024年年初预算数4.73万元淘汰0.93万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,结合公车实际使用情况,压减公务用车运行维护费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年PA视讯交通生长研究院政府采购预算总额2107.45万元,其中:政府采购货物预算138.12万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1969.33万元。

  (二)政府购置服务预算说明

  本单元2025年无政府购置服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  本部门不在机关运行经费统计规模之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,PA视讯交通生长研究院填报绩效目标的预算项目32个,占本部门本年预算项目32个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7651.11万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,PA视讯交通生长研究院共有车辆3台,共计54.89万元;单元价值50万元以上的设备26台(套)、共计5986.97万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

  政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表

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