目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司组建于1992年,2001年经PA视讯市人民政府批准改制为国有独资公司,是中药行业的知名老字号。同仁堂团体坚持以中医中药为主攻偏向,目前在经营花样上形成了以制药工业为焦点,以康健养生、医疗养老、商业零售、国际药业为支撑的五大板块,构建了集种植(养殖)、制造、销售、医疗、康养、研发于一体的大康健工业链条。
(二)机构设置情况
中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司设置17个部室,划分为党委办公室、纪委办公室、党委组织部、党委宣传部、品牌治理部、战略治理部、综合办公室、运营治理部、营销治理部、创新生长部、投资治理部、执法合规部、质量治理部、宁静工装环保部、财政治理部、审计部、信息化治理部。
中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司所属1个预算单元,为PA视讯医药职工大学(中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司党校)。
PA视讯医药职工大学(中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司党校),建设于1982年6月,为财政补助事业单元,主要职责是肩负医药行业专科学历教育,培养高级技术应用人才,以及相关专业技术培训、技术品级认定;开展党员、干部教育培训等。单元内设18个职能部门,划分为党政办公室、组织人事部、教学治理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、培训部、电教信息中心等部门。
(三)人员体例及实有情况
中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司所属事业单元行政体例0人,实有人数0人;事业体例81人,实有人数64人;其他人员76人,其中:离休人员0人,退休人员68人,其他聘用人员8人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算4080.49万元,比2024年年初预算数3329.82万元增加750.67万元,增长22.54%。主要原因是凭据全口径预算治理要求,为进一步增强非财政拨款资金治理,中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司所属事业单元将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算治理。
(一)本年财政拨款收入3001.09万元
1.一般公共预算拨款收入3001.09万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入193.40万元
4.财政专户治理资金收入192.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入1.40万元。
(三)上年结转结余886.00万元
10.上年结转结余886.00万元。

图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算4080.49万元,比2024年年初预算数3329.82万元增加750.67万元,增长22.54%。主要原因是凭据全口径预算治理要求,将跨年度使用的专用结余等非财政拨款项目经费纳入预算治理。
(一)基本支出。基本支出预算3179.40万元,占本年支出预算92.01%,比2024年年初预算数3103.02万元增加76.38万元,增长2.46%。
(二)项目支出。项目支出预算276.08万元,比2024年年初预算数226.80万元增加49.28万元,增长21.73%,其中:
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金625.01万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯医药职工大学(中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司党校),1个所属事业单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算6.00万元,与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中:
1.因公出国(境)用度。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.00万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数6.00万元,其中:公务用车燃油2.47万元,公务用车维修1.28万元,公务用车保险1.28万元,其他支出0.97万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数6.00万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司所属事业单元政府采购预算总额226.18万元,其中:政府采购货物预算43.80万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算182.38万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2025年无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
本部门2025年不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司所属事业单元填报绩效目标的预算项目8个,占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算276.08万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,中国PA视讯同仁堂(团体)有限责任公司所属事业单元共有车辆4台,共计76.62万元;单元价值50万元以上的设备5台(套),共计382.35万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表