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中国共产党PA视讯市委员会党校2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:中国共产党PA视讯市委员会党校

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  第一部门 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部门 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表    

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  中国共产党PA视讯市委员会党校是市委的重要部门,是培训全市局、处级领导干部和优秀中青年干部的学校,是干部培训的主渠道,是党的思想理论建设的重要阵地,是本市哲学社会科学研究机构和首都新型高端智库,是市委直属公益一类事业单元,机构规格为正局级。

  主要职责包罗:

  1.有计划地培训局级领导干部、处级领导干部、优秀中青年干部、市管国有企业卖力人、市属高校卖力人、乡镇(街道)党政领导干部、少数民族领导干部、理论宣传主干、哲学社会科学教学科研主干等,卖力对学员在培训期间的体现进行考核,提出考核意见。

  2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学生长观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

  3.开展马克思主义基本理论研究,研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

  4.开展重大理论问题和现实问题研究,为市委、市政府提供决策咨询服务,发挥首都新型高端智库作用。

  5.受市委、市政府以及相关部门委托,举办种种专题研讨班,研讨重大理论、战略和政策问题。

  6.以培养马克思主义理论人才为主要目标,在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

  7.对各区党校(行政学院)和其他下层党校进行业务指导,肩负各党校(行政学院)领导干部和教研主干的培训,组织编写党校(行政学院)基本教材。

  8.开展同国(境)外有关机构和组织的学术交流与相助办学。

  9.加入市委关于党校(行政学院)事情政策以及干部培训计划的制定事情。

  10.完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  凭据中央编委批准的《PA视讯市深化事业单元革新试点实施方案》和《中共PA视讯市委党校(PA视讯行政学院)机构职能体例划定的通知》,内设机构32个,划分为:办公室、教务处、科研处(《PA视讯行政学院学报》编辑部)、决策咨询部、马克思主义学院、哲学与文化教研部、经济学教研部、政治学教研部(科学社会主义教研部)、党史党建教研部、公共治理教研部、领导科学教研部、法学教研部、社会学教研部(PA视讯市人口研究所)、国际交往与世界政党教研部、信息部、校刊编辑部、图书馆(PA视讯市情研究中心)、学员事情处、培训处、研究生部、国际相助交流部、下层党校事情处、人事处、财政处、行政治理处、守卫处、机关党委(工会)、机关纪委、离退休干部事情处、后勤服务中心、案例教学研究中心、分支机构一分校(一分院)。

  中国共产党PA视讯市委员会党校包罗1个预算单元,即中国共产党PA视讯市委员会党校(本级)。

  (三)人员体例及实有情况

  中国共产党PA视讯市委员会党校行政体例188人,实际179人;事业体例239人,工勤人员70人,实际263人。其他人员442人,其中:离休15人,退休427人。

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算39337.86万元,比2024年年初预算数37357.48万元增加1980.38万元,增长5.30%。主要原因是课题经费等上年结转结余增加较多。

  (一)本年财政拨款收入32165.32万元

  1.一般公共预算拨款收入32165.32万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

  (二)本年其他资金收入894.00万元

  4.财政专户治理资金收入138.00万元。

  5.事业收入756.00万元。

  6.上级补助收入0.00万元。

  7.隶属单元上缴收入0.00万元。

  8.事业单元经营收入0.00万元。

  9.其他收入0.00万元。

  (三)上年结转结余6278.54万元

  10.上年结转结余6278.54万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算39337.86万元,比2024年年初预算数37357.48万元增加1980.38万元,增长5.30%。主要原因是凭据事业生长需要,在校硕士研究生人数增加和主题教室建设项目等支出。

  (一)基本支出。基本支出预算21037.02万元,占本年支出预算59.29%,比2024年年初预算数20760.95万元增加276.07万元,增长1.33%。

  (二)项目支出。项目支出预算14444.94万元,比2024年年初预算数13438.92万元增加1006.02万元,增长7.49%。其中:

  1.事业单元经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金3855.89万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单元规模

  中国共产党PA视讯市委员会党校因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗中国共产党PA视讯市委员会党校(本级)1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算108.36万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰0.16万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2025年预算数62.10万元,比2024年年初预算数62.12万元淘汰0.01万元,主要原因:落实政府过紧日子要求,进一步压减一般性支出。

  2.公务接待费。2025年预算数27.96万元,比2024年年初预算数28.00万元淘汰0.04万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数18.30万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数0.00万元,与上年持平,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。公务用车运行维护费2025年预算数18.30万元,其中:公务用车燃油8.90万元,公务用车维修3.40万元,公务用车保险3.40万元,其他支出2.60万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数18.40万元淘汰0.10万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年中国共产党PA视讯市委员会党校政府采购预算总额7540.18万元,其中:政府采购货物预算1491.11万元,政府采购工程预算1569.97万元,政府采购服务预算4389.11万元。

  (二)政府购置服务预算说明

  本单元2025年无政府购置服务预算。

  (三)机关运行经费说明

  2025年中国共产党PA视讯市委员会党校0家行政单元以及1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2740.39万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,中国共产党PA视讯市委员会党校填报绩效目标的预算项目40个,占本部门本年预算项目40个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13978.00万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,中国共产党PA视讯市委员会党校共有车辆8台,共计191.56万元;单元价值50万元以上的设备23台(套),共计4693.57万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门  2025年度部门预算报表

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