目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责
PA视讯市法学会是市委领导的人民团体、学术团体和群众团体,是政法战线的重要组成部门,是市委和市政府联系和团结首都宽大法学执法事情者的桥梁和纽带,是增强社会主义民主法治建设,推进全面依法治市、建设法治中国首善之区的重要力量。主要职责是:
1.建设首都焦点法治智库,为市委市政府领导决策发挥“智囊团”和“照料库”作用;
2.团结首都宽大法学事情者、执法事情者,围绕全市事情大局,为本市经济和社会生长服务,为政法事情服务;
3.组织和指导各研究会开展多学科、多条理的法学研究运动,为社会主义法治建设提供理论支持;
4.加入执法、规则的草拟、论证事情,对本市立法、司法、执法、普法等实践运动中的重大问题提出对策和建议;
5.同境内外法学团体和执法团体联系事情,开展学术交流与相助,发挥对外法学交流的渠道作用;
6.加入法治宣传和法学教育,普及执法知识,加入培养法学人才、执法人才事情;
7.建设法学会系统的信息网络,收集和介绍境内外法学研究动态,宣传和推广创新研究结果,编辑出书法学、执法图书和刊物;
8.卖力会员及所属研究会的治理和联系事情,了解和反映法学界、执法界的意见和要求,维护会员的正当权益;
9.贯彻市委关于增强社会建设的决议、决定,统筹指导全市法学研究组织和涉法类社会组织积极加入社会治理创新,组织形式多样的执法服务;
10.肩负全市政法事情中的重大课题研究。
(二)机构设置情况
凭据PA视讯市机构体例委员会办公室《关于印发PA视讯市法学会机关主要职责、内设机构和人员体例方案的通知》(京编办函〔2002〕11号),设立PA视讯市法学会。内设4个处室,划分为:办公室、研究部、联络部、社会事情部;下属2个预算单元,为:PA视讯市法学会本级、PA视讯市应用法学研究中心。
(三)人员体例及实有情况
PA视讯市法学会行政体例25人,实有人数21人;实名制工勤人员1人;事业体例10人,实有人数9人;其他聘用人员-临时工1人。
离退休人员22人,其中:离休1人,退休21人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算2361.25万元,比2024年2634.16万元淘汰272.91万元,下降10.36%。主要原因是预算人数比上年淘汰。
(一)本年财政拨款收入2350.71万元
1.一般公共预算拨款收入2350.71万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余10.54万元
10.上年结转结余10.54万元。

图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算2361.25万元,比2024年2634.16万元淘汰272.91万元,下降10.36%。主要原因是预算人数比上年淘汰。
(一)基本支出。基本支出预算1493.75万元,占总支出预算63.26%,比2024年年初预算数1785.33万元淘汰291.58万元,下降16.33%。
(二)项目支出。项目支出预算867.51万元,比2024年年初预算数848.83万元增加18.68万元,增长2.20%。其中:
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余0万元。
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市法学会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市法学会本级1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公经费”预算30.08万元,与2024年“三公经费”财政拨款预算持平。其中:
1.因公出国(境)用度。2025年预算数19.83万元,与2024年年初预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元,与2024年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数10.25万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年年初预算数0万元持平;公务用车运行维护费2025年预算数10.25万元,其中:公务用车燃油5.33万元,公务用车维修2.24万元,公务用车保险1.70万元,其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数10.25万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年PA视讯市法学会政府采购预算总额76.90万元。其中:政府采购货物预算9.00万元,政府采购服务预算67.90万元。
(二)政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市法学会政府购置服务预算总额366.11万元。
(三)机关运行经费说明
2025年PA视讯市法学会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算111.05万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,PA视讯市法学会填报绩效目标的预算项目13个,占本部门本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算867.51万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,PA视讯市法学会共有车辆4台,共计79.53万元;单元价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表