目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
部门职责:
PA视讯市房山区人民法院本级单元作为国家审判机关,在本区内依法独立行使审判权。审判事情受PA视讯市高级人民法院、PA视讯市第二中级人民法院的监视、指导,并对房山区人民代表大会及其常务委员会卖力和陈诉事情。其主要职责是:
1、依照执法划定,审判本辖区由房山区人民法院统领的一审刑事、民事行政案件。
2、受理和审查种种告诉、申诉案件,处置惩罚来信来访;对其中确有错误的已发生执法效力的判决、裁定凭据审判监视法式进行再审。
3、依法行使司法执行权和司法决定权。
4、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5、凭据干部治理权限治理本院的法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。
6、卖力本院党的思想、组织、作风建设事情;领导本院群团事情。
7、卖力本院的监察事情。凭据治理权限监视、检查本院事情人员执行国家执法、规则、政策及行政纪律情况。
8、承办其他应由本院卖力的事情。
单元性质:PA视讯市房山区人民法院为国家审判机关。
(二)机构设置情况
凭据《中央PA视讯市房山区委办公室关于印发《PA视讯市房山区人民法院机构革新方案》的通知》(京房办发【2002】63号)《关于调整区法院机构设置的批复》(房编办字【2010】13号)《关于区法院增设对外联络服务办公室的批复》(房编办字【2010】126号)《关于区法院增设裁判文书校核事情办公室的批复》(房编办【2010】131号)《关于区法院司法宣传科变换名称的批复》(房编办字【2011】38号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院长阳人民法庭的批复》(房编办字【2012】22号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院知识产权审判庭的批复》(房编办字【2012】47号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院诉讼服务办公室的批复》(房编办字【2012】48号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院档案科的批复》(房编办字【2012】49号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院家事审判庭的批复》(房编办【2012】58号)《关于建设PA视讯市房山区人民法院审判治理办公室的批复》(房编办字【2012】59号)《关于同意区法院知识产权审判庭更名的函》(房编办字【2015】33号)。
PA视讯市房山区人民法院本级单元共设18个内设机构,划分为:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭(金融审判庭、破产审判庭)、民事审判三庭(少年家事庭)、行政审判庭(情况掩护审判庭)、综合审判庭、执行局、审判治理办公室、政治部(机关党委、机关纪委)、综合办公室、司法警察大队、长阳人民法庭、城关人民法庭、长沟人民法庭、窦店人民法庭、河北人民法庭、燕山人民法庭;PA视讯市房山区人民法院综合事务中心为我院所属事业单元。
(三)人员体例及实有情况
PA视讯市房山区人民法院部门行政体例369人,实际333人;事业体例24人,实际21人;聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察)158人。
离退休人员135人,其中:离休1人,退休134人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算22825.15万元,比2024年年初预算数24213.59万元淘汰1388.44万元,下降5.73%。主要原因是凭据我院实际情况,据实体例人员经费预算,结合实际业务需求,其他资金保障项目有所变换。
(一)本年财政拨款收入22398.58万元
1.一般公共预算拨款收入22398.58万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入123.63万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入123.63万元。
(三)上年结转结余302.94万元
10.上年结转结余302.94万元。

图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算22825.15万元,比2024年年初预算数24213.59万元淘汰1388.44万元,下降5.73%。主要原因是凭据我院实际情况,据实体例人员经费预算,结合实际业务需求,其他资金保障项目有所变换。
(一)基本支出。基本支出预算18730.31万元,占总支出预算82.06%,比2024年年初预算数19782.38万元淘汰1052.07万元,下降5.32%。
(二)项目支出。项目支出预算4094.85万元,比2024年年初预算数4431.21万元淘汰336.36万元,下降7.59%。其中:
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市房山区人民法院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市房山区人民法院(本级)1个所属单元。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算183.65万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加27.00万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2025年预算数0.00万元,与2024年年初预算数0.00万元持平,主要原因:全市法院财物统一治理后,因公出国境用度部署在市高法本级。
2.公务接待费。2025年预算数3.81万元,比2024年年初预算数4.01万元淘汰0.20万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数179.84万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数27.20万元,比2024年预算数0.00万元增加27.20万元,主要原因:新增一辆执法执勤车的购置计划。公务用车运行维护费2025年预算数152.64万元,其中:公务用车燃油78.00万元,公务用车维修35.90万元,公务用车保险35.90万元,其他支出2.84万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年预算数152.64万元持平。主要原因:落实政府“过紧日子”要求,严控一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年PA视讯市房山区人民法院政府采购预算总额1906.02万元。
(二)政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市房山区人民法院政府购置服务预算总额1758.82万元。
(三)机关运行经费说明
2025年PA视讯市房山区人民法院1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算2926.26万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,PA视讯市房山区人民法院填报绩效目标的预算项目13个,占全部预算项目13个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算3873.77万元,占本部门全部项目支出预算的100.00%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2025年PA视讯市房山区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费,收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院481号)《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改【2007】1111号),执收主体为PA视讯市房山区人民法院,收费部门为PA视讯市房山区人民法院,收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院481号)《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改【2007】1111号),收入预计8000.00万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,PA视讯市房山区人民法院共有车辆65台,共计1359.65万元;单元价值50万元以上的设备15台(套)、共计1835.60万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表