目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯市人民检察院第四分院部门单元性质为执法监视机关。PA视讯市人民检察院第四分院本部门职责:跨地域行政诉讼、重大民商事监视案件、走私犯罪案件、重大职务犯罪案件、重大情况资源掩护和重大食品药品宁静刑事案件、公共交通、机场等领域发生的重大刑事案件,以及原铁检分院统领的案件,攻击和防范在铁路上发生的种种犯罪运动,维护铁路运输秩序、生产秩序和事情秩序,掩护铁路工业和运输物资不受侵害,掩护旅客和铁路职工的人身权利、民主权利和其他正当权利不受侵害。同时,下辖治理PA视讯、天津、石家庄三个铁路运输检察院。
(二)机构设置情况
凭据《中共PA视讯市委政法委员会中共PA视讯市委机构体例委员会办公室PA视讯市人民检察院关于印发《PA视讯市检察机关内设机构革新方案》的通知》(京政法发〔2019〕8号),PA视讯市人民检察院第四分院设置8个内设机构,划分为综合办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检务督察部、机关党委(党建事情处)。下属单元数量1个,为PA视讯市人民检察院第四分院本级。
(三)人员体例及实有情况
PA视讯市人民检察院第四分院部门行政体例91人,实有人数81人;事业体例0人,实有人数0人;聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)29人。离退休人员41人,其中:离休0人,退休41人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算5257.62万元,比2024年5082.12万元增加175.50万元,增长3.45%。主要原因是体例内实有人数较上年增多,对应基本支出增加。
(一)本年财政拨款收入5256.62万元
1.一般公共预算拨款收入5256.62万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入1.00万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入1.00万元。
(三)上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。

图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算5257.62万元,比2024年年初预算数5082.12万元增加175.50万元,增长3.45%。主要原因是体例内实有人数较上年增多,对应基本支出增加。
(一)基本支出。基本支出预算4808.39万元,占本年支出预算91.46%,比2024年年初预算数4653.47万元增加154.92万元,增长3.33%。
(二)项目支出。项目支出预算449.23万元,比2024年年初预算数428.66万元增加20.57万元,增长4.80%。其中:
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民检察院第四分院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民检察院第四分院(本级)1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算47.52万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰14.70万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2025年预算数0万元,与2024年预算数持平,主要原因:全市检察院财物统一治理后,因公出国境经费统一部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2025年预算数0.10万元,与2024年预算数持平,主要原因:落实“过紧日子”要求,严控公务接待费支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数47.42万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数26.77万元,比2024年年初预算数41.47万元淘汰14.70万元,主要原因:落实“过紧日子”要求,严控公务用车购置支出;公务用车运行维护费2025年预算数20.65万元,其中:公务用车燃油3.91万元,公务用车维修7.10万元,公务用车保险7.06万元,其他支出2.58万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年预算数20.65万元持平,主要原因:落实“过紧日子”要求,严控公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年PA视讯市人民检察院第四分院部门政府采购预算总额429.56万元,其中:政府采购货物预算78.77万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算350.79万元。
(二)政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市人民检察院第四分院部门政府购置服务预算总额561.33万元。
(三)机关运行经费说明
2025年PA视讯市人民检察院第四分院部门PA视讯市人民检察院第四分院(本级)等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算830.43万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,PA视讯市人民检察院第四分院部门填报绩效目标的预算项目8个,占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算449.23万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,PA视讯市人民检察院第四分院部门共有车辆14台,共计265.80万元;单元价值50万元以上的设备7台(套)、共计928.92万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表