目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
PA视讯市人民检察院第三分院属于执法监视机关。主要职责是:卖力受理审查属本院统领提请逮捕的案件;卖力受理属本院统领提起公诉的案件,并出庭支持公诉;卖力公安机关不平区人民检察院不捕决定而提请复核的案件;卖力对案件统领规模内刑事上诉、抗诉案件和下层法院已发生执法效力判决的监视;卖力受理案件统领规模内公民和法人的检举、控告、申诉案件;卖力对案件统领规模内的民事、经济、行政诉讼判决的监视;受理案件统领规模内的涉外案件;卖力对统领规模内公安机关侦查事情的执法监视;卖力对应由分院统领的国家赔偿案件的审查及不平区人民检察院处置惩罚的赔偿案件的复议;卖力本院的队伍建设和权限内的干部人事治理事情;卖力本院纪律检查和行政监察事情;卖力本院的后勤治理和物资装备事情;卖力市人民检察院交办的有关事情。
(二)机构设置情况
PA视讯市人民检察院第三分院(本级)下设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部(执法政策研究室)、检务督察部、行政事务治理部、政治部、机关党委(党建事情处)、机关纪委共计15个内设机构。
PA视讯市人民检察院第三分院下属1个预算单元,即PA视讯市人民检察院第三分院(本级)。
(三)人员体例及实有情况
PA视讯市人民检察院第三分院部门行政体例211人,实际185人;事业体例0人,实际0人;聘用人员58人。
离退休人员50人,其中:离休0人,退休50人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算16451.69万元,比2024年年初预算数14996.20万元增加1455.49万元,增长9.71%。主要原因是本年度包罗结转结余基建资金。
(一)本年财政拨款收入14812.69万元
1.一般公共预算拨款收入14812.69万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入20万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入20万元。
(三)上年结转结余1619万元
10.上年结转结余1619万元。

图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算16451.69万元,比2024年年初预算数14996.20万元增加1455.49万元,增长9.71%。主要原因是本年度包罗结转结余基建资金。
(一)基本支出。基本支出预算10483.69万元,占本年支出预算63.72%,比2024年年初预算数10809.40万元淘汰325.71万元,下降3.01%。
(二)项目支出。项目支出预算5968万元,比2024年年初预算数4186.80万元增加1781.20万元,增长42.54%。
其中:
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民检察院第三分院因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算102.91万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加53.94万元。其中:
1.因公出国(境)用度。因公出国(境)用度。2025年预算数0万元,与2024年预算数持平,主要原因:全市检察院财物统一治理后,因公出国境经费统一部署在市检察院本级。
2.公务接待费。2025年预算数1.90万元,与2024年年初预算数1.90万元持平。主要原因:落实政府过紧日子要求,严控一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数101.01万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数53.94万元,比2024年年初预算数0万元增加53.94万元,主要原因:2025年度更新3辆,车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2025年预算数47.07万元,其中:公务用车燃油17.68万元,公务用车维修17.39万元,公务用车保险7万元,其他支出5万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年PA视讯市人民检察院第三分院政府采购预算总额553.69万元,其中:政府采购货物预算192.52万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算361.17万元。
(二)政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市人民检察院第三分院政府购置服务预算总额670.00万元。
(三)机关运行经费说明
2025年PA视讯市人民检察院第三分院1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1257.93万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,PA视讯市人民检察院第三分院填报绩效目标的预算项目10个,占本部门本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4349万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,PA视讯市人民检察院第三分院共有车辆31台,共计538.74万元;单元价值50万元以上的设备11台(套)、共计1104.50万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表