目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市都市治理综合行政执法局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2013〕2号)、《中共PA视讯市委机构体例委员会关于调整市城管执法局机构体例事项的通知》(京编委〔2020〕27号)等划定,市城管执法局为市都市治理委治理的副局级行政执法机构。凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于整合市水务综合执法总队有关事宜的通知》(京编办发〔2024〕20号),PA视讯市水务综合执法总队整建制并入市城管执法局,设立水务执法总队作为市城管执法局直属机构。
主要职责:
1.贯彻落实国家及本市关于都市治理方面的执法、规则、规章及政策,依法开展治理和维护都市治理秩序的相关事情。
2.组织起草本市关于都市治理综合行政执法方面的地方性规则、政府规章草案,制定本市都市治理综合行政执法事情生长计划、政策措施并组织实施;研究提出完善本市都市治理综合行政执法体制的意见和建议。
3.卖力本市都市治理综合行政执法事情的业务指导、统筹协调、指挥调治、督促检查;卖力向市、区政府或相关职能部门实时反映问题、通报情况。
4.依法集中行使市政府决定赋予的都市治理领域的行政处罚权,卖力跨区域、重大疑难案件的查处事情。
5.卖力本市都市治理综合行政执法队伍建设、教育培训、监视考核事情。
6.集中行使执法、规则、规章划定的应由省级水务部门行使的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权,依法查处重大疑难庞大案件和跨区案件,协调指导各区水务执法事情。
7.承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
PA视讯市都市治理综合行政执法局内设办公室、法制处(信访处)、执规则划处(研究室)、执法协调处、执法监视考核处、宣传处(公共关系办公室)、装备财政处、专业执法指导处、干部人事处、队伍建设指导处、党群事情处、纪检办公室、工会等13个内设机构,督察总队、执法总队、水务执法总队、指挥中心、教育训练总队等5个直属机构。下属PA视讯市都市治理综合行政执法局本级1个行政单元和PA视讯市都市治理综合行政执法局执法保障中心1个事业单元。
(三)人员体例及实有情况
PA视讯市都市治理综合行政执法局行政体例566人,实有人数551人;事业体例17人,实有人数16人。
离退休人员75人,其中:退休75人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算35201.58万元,比2024年年初预算数23540.85万元增加11660.73万元,增长49.53%。主要原因是:落实机构革新要求,原PA视讯市水务综合执法总队整建制并入PA视讯市都市治理综合行政执法局,2025年部门预算纳入PA视讯市都市治理综合行政执法局统一保障。
(一)本年财政拨款收入34984.87万元
1.一般公共预算拨款收入34984.87万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入0万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
(三)上年结转结余216.71万元
10.上年结转结余216.71万元。

图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算35201.58万元,比2024年年初预算数23540.85万元增加11660.73万元,增长49.53%。主要原因是:落实机构革新要求,原PA视讯市水务综合执法总队整建制并入市城管执法局,2025年部门预算纳入PA视讯市都市治理综合行政执法局统一保障。
(一)基本支出。基本支出预算24851.76万元,占总支出预算70.60%,比2024年年初预算数14344.63万元增加10507.13万元,增长73.25%。
(二)项目支出。项目支出预算10349.83万元,比2024年年初预算数9196.22万元增加1153.61万元,增长12.54%。其中:
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市都市治理综合行政执法局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市都市治理综合行政执法局本级1个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算54.20万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加1.50万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2025年预算数35.70万元,与2024年预算数持平。2025年因公出国(境)用度主要用于国(境)外短期培训、专项调研和随团公务等。
2.公务接待费。2025年预算数5.00万元,与2024年预算数持平。2025年公务接待费主要用于外单元事情业务交流以及专业领域相助培训专家接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.50万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年预算数持平;公务用车运行维护费2025年预算数13.50万元,其中:公务用车加油6.10万元,公务用车维修3.00万元,公务用车保险2.20万元,其他2.20万元。比2024年预算数12.00万元增加1.50万元,主要原因是:原PA视讯市水务综合执法总队整建制并入PA视讯市都市治理综合行政执法局,同步划转应急保障用车1台,其运行维护费纳入PA视讯市都市治理综合行政执法局2025年部门预算保障。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年PA视讯市都市治理综合行政执法局政府采购预算总额8150.68万元,其中:政府采购货物预算2257.12万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5893.56万元。
(二)政府购置服务预算说明
2025年PA视讯市都市治理综合行政执法局政府购置服务预算总额4029.25万元。
(三)机关运行经费说明
2025年PA视讯市都市治理综合行政执法局1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算3230.09万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,PA视讯市都市治理综合行政执法局填报绩效目标的预算项目49个,占本部门本年预算项目49个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10217.29万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,PA视讯市都市治理综合行政执法局共有车辆5台,共计94.18万元;单元价值50万元以上的设备8台(套)、共计1365.37万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表