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PA视讯市牢狱治理局2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:PA视讯市牢狱治理局

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  第一部门 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部门 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  PA视讯市牢狱治理局是市政府部门治理机构,为副局级,由PA视讯市司法局治理,加挂PA视讯市戒毒治理局牌子。

  PA视讯市牢狱治理局的主要职责是:

  1.贯彻执行党和国家关于牢狱事情和戒毒事情的目标、政策和执法、规则、规章,并对本系统贯彻执行情况进行监视检查。

  2.指导、监视治理本市牢狱刑罚执行、狱政治理、对罪犯和未成年犯的教育革新事情,指导、监视治理所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所(以下统称所属场所)强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复事情,对社区戒毒、社区康复事情提供指导和资助。

  3.提出牢狱、所属场所设置和结构调整的意见。

  4.指导、监视治理本系统财政、装备、基建、生产等事情。

  5.完成市政府及PA视讯市司法局交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  PA视讯市牢狱治理局的单元性质是国家行政机关。共有22个所属二级预算单元,具体包罗:PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市人民政府清河服务处、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所。

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算440986.38万元,比2024年年初预算数440969.94万元增加16.44万元,增长0.004%。主要原因是部门项目结转至2025年继续开展。

  (一)本年财政拨款收入430127.01万元

  1.一般公共预算拨款收入430127.01万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

  (二)本年其他资金收入1647.12万元

  4.财政专户治理资金收入0万元。

  5.事业收入0万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.隶属单元上缴收入0万元。

  8.事业单元经营收入0万元。

  9.其他收入1647.12万元。

  (三)上年结转结余9212.25万元

  10.上年结转结余9212.25万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算440986.38万元,比2024年年初预算数440969.94万元增加16.44万元,增长0.004%。主要原因是部门项目结转至2025年继续开展。

  (一)基本支出。基本支出预算384792.12万元,占总支出预算87.56%,比2024年年初预算数390722.48万元淘汰5930.36万元,下降1.52%。

  (二)项目支出。项目支出预算55750.96万元,比2024年年初预算数48906.77万元增加6844.19万元,增长13.99%。其中:

  1.事业单元经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对隶属单元补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金443.3万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单元规模

  PA视讯市牢狱治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局(含8家三级预算单元)、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所21个所属单元。其他单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算1643.34万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算淘汰18.02万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2025年预算数44万元,与2024年年初预算数44万元,保持持平,主要原因:凭据中央及PA视讯市落实政府过“紧日子”的要求,保持因公出国(境)用度零增长;2025年因公出国(境)用度主要用于境外考察培训等方面。

  2.公务接待费。2025年预算数1.86万元,比2024年年初预算数1.98万元淘汰0.12万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出,保持公务接待费只减不增。2025年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1597.48万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数745.36万元,比2024年年初预算数724.18万元增加21.18万元,主要原因:2025年凭据实际需求,更新执法执勤车辆24辆,更新一般公务用车3辆。公务用车运行维护费2025年预算数852.12万元,其中:公务用车燃油349.91万元,公务用车维修215.56万元,公务用车保险167.5万元,其他支出119.15万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数891.2万元淘汰39.08万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,,严控公务用车运行维护费支出,确保公务用车运行维护费只减不增。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年PA视讯市牢狱治理局政府采购预算总额26163.92万元,其中:政府采购货物预算6049.29万元,政府采购工程预算3753.65万元,政府采购服务预算16360.98万元。

  (二)政府购置服务预算说明

  2025年PA视讯市牢狱治理局政府购置服务预算总额13706.49万元。

  (三)机关运行经费说明

  2025年PA视讯市牢狱治理局部门共有PA视讯市牢狱治理局本级、PA视讯市牢狱治理局清河分局本级、PA视讯市牢狱、PA视讯市第二牢狱、PA视讯市延庆牢狱、PA视讯市良乡牢狱、PA视讯市未成年犯管教所、PA视讯市女子牢狱、PA视讯市外地罪犯遣送处、PA视讯市新康牢狱、PA视讯市团河教育矫治所、PA视讯市天堂河教育矫治所、PA视讯市双河教育矫治所、PA视讯市新河教育矫治所、PA视讯市沐林教育矫治所、PA视讯市教育矫治局双河服务处、PA视讯市新安教育矫治所、PA视讯市天堂河女子教育矫治所、PA视讯市汇林教育矫治所、PA视讯市利康教育矫治所、PA视讯市天康教育矫治所等21家行政单元的机关运行经费财政拨款预算47613.64万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,PA视讯市牢狱治理局填报绩效目标的预算项目208个,占全部预算项目208个的100%。填报绩效目标的项目支出预算49384.31万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,PA视讯市牢狱治理局共有车辆510台,共计11930.78万元;单元价值50万元以上的设备278台(套)、共计49492.97万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备9台(套),共计1192.33万元。

  (八)需要说明的事项

  2025年部门预算中公共宁静科目下有关款、项级科目支出,为涉及国家秘密的信息,凭据国家保密执法规则和有关保密事项规模的划定不予果真。同时,参照上级司法机关预算果真事情要求,所有果真的附表不得涉密,涉密不予果真。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

  牢狱(款):反映牢狱治理事务支出。

  强制隔离戒毒(款):反映强制隔离戒毒治理事务支出。

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

  政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2024年度部门预算报表

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