目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)以及市委市政府《关于印发〈PA视讯市机构革新实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号),设立PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会(以下简称“市国资委”)。市国资委是市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。
部门职责:
1.贯彻落实国家关于国有资产监视治理的执法、规则、规章和政策,起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案,制定有关制度、划定。
2.凭据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等执法、规则履行出资人职责,羁系市政府履行出资人职责的企业和市政府授权的实行企业化治理的事业单元的国有资产,增强国有资产的治理,依法对区县国有资产治理事情进行指导和监视。
3.肩负监视所羁系企业国有资产保值增值的责任,卖力企业国有资产基础治理,建设和完善国有资产保值增值考核体系,通过统计、考核对所羁系企业国有资产的保值增值情况进行羁系,卖力所羁系企业人为分配治理事情,制定所羁系企业卖力人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进本市国有及国有控股企业革新和重组;推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济结构和结构的战略性调整。
5.通过法定法式对所羁系企业卖力人进行任免、考核并凭据其经营业绩进行赏罚;建设切合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
6.卖力组织所羁系企业上交国有资本收益,加入制定本市国有资本经营预算有关治理制度和措施,凭据有关划定卖力所羁系企业国有资本经营预决算草案体例和执行等事情。
7.指导、督促所羁系企业及实行企业化治理事业单元落实宁静生产责任制,配合有关部门协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元做好宁静事情,从出资人的角度肩负相应的治理责任。
8.卖力所羁系企业及实行企业化治理事业单元人才事情的宏观治理和人才队伍建设,指导和组织协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元经营治理人员的教育培训事情。
9.承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
凭据《关于印发<市国资委内设机构职能配置(2020年修订)>的通知》(京国资党办发〔2020〕23号),市国资委内设24个机构,划分为办公室(党委办公室)、研究室(全面深化市属国资国企革新事情办公室)、政策规则处、科技创新与计划生长处、企业革新处、企业改组处(PA视讯市企业吞并破产和职工再就业事情办公室)、业绩考核处、统计评价处(清产核资办公室)、产权治理处、国有资本经营预算处、综合处、监视处、董事会事情处、信息化事情处、党建事情办公室、党委巡察事情办公室、企业人才处、党群事情处(党委组织部、党委统战部)、宣传事情处(党委宣传部)、信访事情处、人事处、机关党委(工会)、机关纪委、离退休干部处。另有驻委纪检监察组。
市国资委包罗1个预算单元,即PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会(本级)。
(三)人员体例及实有情况
市国资委部门行政体例231人,实有人数228人;事业体例0人,实际0人;其他人员85人(离休0人、退休85人)。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算77,474.55万元,比2024年年初预算数52,822.43万元增加24,652.12万元,增长46.67%。主要原因一是2025年国有资本收益增长,国有资本经营预算财政拨款收入相应增加。二是因机构革新及搬迁至都市副中心,相应增加PA视讯市国有文化资产治理中心(简称市文资中心)并入的人员经费、办公经费等。
(一)本年财政拨款收入76,602.88万元
1.一般公共预算拨款收入19,771.03万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入56,831.85万元。
(二)本年其他资金收入1.80万元
4.财政专户治理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.隶属单元上缴收入0.00万元。
8.事业单元经营收入0.00万元。
9.其他收入1.80万元。
(三)上年结转结余869.87万元
10.上年结转结余869.87万元。

图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算77,474.55万元,比2024年年初预算数52,822.43万元增加24,652.12万元,增长46.67%。主要原因一是因2025年国有资本收益增长,国有资本经营预算支出相应增加,二是因机构革新及搬迁至都市副中心,相应增加原市文资中心并入的人员经费、办公经费等支出;
(一)基本支出。基本支出预算10,700.20万元,占本年支出预算13.81%,比2024年年初预算数9,791.79万元增加908.41万元,增长9.28%。
(二)项目支出。项目支出预算66,774.35万元,比2024年年初预算数43,030.64万元增加23,743.71万元,增长55.18%。其中:
1.事业单元经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
市国资委因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元仅包罗市国资委本级,0个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算185.55万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加6.71万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2025年预算数121.35万元,比2024年预算数107.98万元增加13.37万元,主要原因是因机构革新2024年年中调整并入原文资中心因公出国经费13.37万元。2025年因公出国(境)用度主要用于开展境外国有资产监视治理、推进外洋重大项目相助等方面。
2.公务接待费。2025年预算数2.88万元,与上年度持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数61.32万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数17.98万元,与上年度持平。公务用车运行维护费2025年预算数43.34万元,其中:公务用车燃油20.50万元,公务用车维修8.26万元,公务用车保险8.26万元,其他支出6.32万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数67.98万元淘汰6.66万元,主要原因是落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年市国资委政府采购预算总额2,968.51万元,其中:政府采购货物预算73.80万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算2,894.71万元。
(二)政府购置服务预算说明
2025年市国资委政府购置服务预算总额4,099.77万元。
(三)机关运行经费说明
2024年市国资委本级1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算975.21万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,市国资委填报绩效目标的预算项目46个,占本部门本年预算项目46个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算65,946.30万元,占本部门本年项目支出预算的100.00%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年市国资委国有资本经营预算收入56,831.85万元,支出56,831.85万元。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,市国资委共有车辆49台,共计1177.24万元;单元价值50万元以上的设备2台(套),共计672.79万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第二部门 2025年度部门预算报表