目 录
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部门 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
中共PA视讯市委外事事情委员会办公室作为中共PA视讯市委外事事情委员会常设服务机构,与PA视讯市人民政府外事办公室(以下简称市政府外办)合署办公。市政府外办是市政府组成部门,为正局级,加挂PA视讯市人民政府港澳事务办公室牌子。
主要职责:
1.起草本市外事事情地方性规则草案、政府规章草案,研究拟订外事事情计划和制度,并组织实施。组织开展外事事情重大问题的视察研究。
2.卖力本市与香港、澳门特别行政区政府的有关事情联系,推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与相助。
3.卖力本市与外国地方政府间的交流,治理与外国都市或地域缔结友好都市关系事项,治理与国际友好都市的交往运动。指导本市民间对外交往事情。
4.卖力在京全国性行业协会、商会外事属地化治理事情。凭据授权治理、指导本市各单元因公收支境事情。卖力核发外国人来华签证邀请函。承办各单元报请市委、市政府审批的外事文件。
5.承办授予外国人本市荣誉称谓。卖力牵头应对和处置惩罚本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事掩护事情,治理外国驻本市领事机构,协调处置惩罚与外国驻京外交机构的有关事宜。
6.卖力统筹协调在京举办的重大国是运动服务保障事情。卖力组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边运动(聚会会议)。肩负本市加入国际组织和国际多边运动的相关事情。审核各区、市有关部门和相关单元申办和举办的国际聚会会议。
7.受外交部委托,治理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。卖力港澳记者在本市采访的有关事宜。
8.组织协调推进本市国际语言情况建设事情。
9.卖力对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况,并对违反外事纪律问题提出处置惩罚意见和建议。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》和市委、市政府批准的《中共PA视讯市委外事事情委员会办公室、PA视讯市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员体例划定》(京办字〔2019〕14号)《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于同意调整市委外办、市政府外办内设机构设置有关事项的函》(京编办行〔2020〕98号),市政府外办内设机构21个,划分为秘书处、计划处、协调督办处、综合处、规则处、礼宾处、环太平洋地域处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外治理处、因公收支境治理处、民间交流协调处、国际语言情况建设处、新闻处、领事掩护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会;下属3个事业单元,划分为PA视讯市人民政府外事办公室翻译中心、PA视讯市人民政府外事办公室收支境人员服务中心和PA视讯市人民政府外事办公室国际交流中心。
(三)人员体例及实有情况
市政府外办行政体例130人,实有人数130人;事业体例99人,实有人数94人;退休47人;其他聘用人员9人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算15047.38万元,比2024年年初预算数14883.51万元增加163.87万元,增长1.1%。主要原因是新增信息化项目。
(一)本年财政拨款收入14157.12万元
1.一般公共预算拨款收入14157.12万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入360万元
4.财政专户治理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.隶属单元上缴收入0万元。
8.事业单元经营收入0万元。
9.其他收入360万元。
(三)上年结转结余530.25万元
10.上年结转结余530.25万元。

图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算15047.38万元,比2024年年初预算数14883.51万元增加163.87万元,增长1.1%。主要原因是新增信息化项目。
(一)基本支出。基本支出预算9906.71万元,占本年支出预算65.84%,比2024年年初预算数9897.67万元增加9.04万元,增长0.09%。
(二)项目支出。项目支出预算5140.66万元,比2024年年初预算数4985.84万元增加154.82万元,增长3.11%。其中:
1.事业单元经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对隶属单元补助支出0万元。

图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单元规模
市政府外办部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗市政府外办(本级)等4个所属单元。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算227.92万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加23.31万元。其中:
1.因公出国(境)用度。2025年预算数138.1万元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.76万元,与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数88.06万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数35.96万元,比2024年年初预算数0万元增加35.96万元,主要原因:部门车辆到达报废条件,本年更新2辆公务用车。公务用车运行维护费2025年预算数52.1万元,其中:公务用车燃油22.2万元,公务用车维修11.4万元,公务用车保险10.6万元,其他支出7.9万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数64.75万元淘汰12.65万元,主要原因:落实政府“过紧日子”要求,进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年市政府外办政府采购预算总额2787.39万元,其中:政府采购货物预算359.45万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2427.94万元。
(二)政府购置服务预算说明
2025年市政府外办政府购置服务预算总额2948.71万元。
(三)机关运行经费说明
2025年市政府外办(本级)1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算685.13万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,市政府外办填报绩效目标的预算项目20个,占本部门本年预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5056.64万元,占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,市政府外办共有车辆25台,共计451.66万元;单元价值50万元以上的设备0台(套)、共计0万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备2台(套),共计262.3万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部门 2025年度部门预算报表
凭据《中华人民共和国政府信息果真条例》有关划定,表中不含不予果真信息。