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PA视讯市生态情况局2025年财政预算信息

日期:2025-02-21 10:00    来源:PA视讯市生态情况局

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  第一部门 2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部门 2025年度部门预算报表

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、项目支出表

  五、政府采购预算明细表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算财政拨款支出表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出表

  九、政府性基金预算财政拨款支出表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出表

  十一、财政拨款“三公”经费支出表

  十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、部门整体支出绩效目标表

  十五、专项或配合事权转移支付资金绩效目标表

第一部门  2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况说明

  (一)本部门性质、职责等情况

  PA视讯市生态情况局为市政府组成部门,主要职责包罗:卖力建设健全本市生态情况基本制度。卖力本市重大生态情况问题的统筹协和谐监视治理。卖力监视治理本市污染减排目标的落实。卖力提出本市生态情况领域牢固资产投资偏向、规模建议。卖力本市情况污染防治的监视治理。指导协和谐监视本市生态掩护修复事情。卖力本市辐射宁静的监视治理。卖力本市生态情况准入的监视治理。卖力本市生态情况监测和信息宣布事情。开展本市应对气候变化事情。组织开展本市生态情况掩护督察事情。组织指导和协调本市生态情况掩护宣传教育事情。开展本市生态情况科技和国际相助交流事情。卖力组织开展生态情况监视执法。卖力指导、监视检查各区生态情况事情。完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  PA视讯市生态情况局内设27个处室,划分为办公室、研究室、规则与尺度处、综合处、自然生态掩护处、大气情况处、水生态情况处、土壤生态情况处、应对气候变化处、固体废物与化学品处、辐射宁静羁系处、机动车排放治理处、污染源治理处(应急治理处)、生态情况监测处、政务服务处、情况影响评价处、科技与国际相助处、宣传教育处、督察综合处、督察一处、督察二处、财政处、人事处、机关党委(党建事情处)、机关纪委、工会、离退休干部处。

  PA视讯市生态情况局下属12个预算单元,其中1个为局机关,1个为行政执法机构,9个为公益一类单元,1个为公益二类单元。行政执法机构为PA视讯市生态情况掩护综合执法总队,9个公益一类单元划分为PA视讯市生态情况监测中心、PA视讯市生态情况掩护宣传中心、PA视讯市核与辐射宁静中心、PA视讯市污染源治理事务中心、PA视讯市机动车排放治理事务中心、PA视讯市生态情况政务服务中心、PA视讯市生态情况掩护督察中心、PA视讯市应对气候变化治理事务中心、PA视讯市生态情况局综合事务中心,1个公益二类单元是PA视讯市生态情况掩护科学研究院。

  (三)人员体例及实有情况

  PA视讯市生态情况局行政体例322人,实有人数317人;事业体例885人,实有人数807人;离退休人员共计572人,其中离休7人,退休565人。

  二、收入预算情况说明

  2025年度收入预算122,211.18万元,比2024年年初预算数102417.13万元增加19794.05万元,增长19.33%。主要原因是老旧货车和大中型客车报废更新补助政策资金结转继续使用。

  (一)本年财政拨款收入81991.29万元

  1.一般公共预算拨款收入81991.29万元。

  2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

  3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

  (二)本年其他资金收入6120.00万元

  4.财政专户治理资金收入0万元。

  5.事业收入5965.48万元。

  6.上级补助收入0万元。

  7.隶属单元上缴收入0万元。

  8.事业单元经营收入0万元。

  9.其他收入154.52万元。

  (三)上年结转结余34099.89万元

  10.上年结转结余34099.89万元。

图1:收入预算

图1:收入预算

  三、支出预算情况说明

  2025年支出预算122211.18万元,比2024年年初预算数102408.86万元增加19802.32万元,增长19.34%。主要原因是增加老旧货车和大中型客车报废更新补助政策资金。

  (一)基本支出。基本支出预算49766.63万元,占本年支出预算40.72%,比2024年年初预算数49470.51万元增加296.12万元,增长0.60%。

  (二)项目支出。项目支出预算72444.55万元,比2024年年初预算数52938.35万元增加19506.20万元,增长36.85%。其中:

  1.事业单元经营支出0.00万元。

  2.上缴上级支出0.00万元。

  3.对隶属单元补助支出0.00万元。

图2:基本支出和项目支出情况

图2:基本支出和项目支出情况

  (三)年终结转结余资金0.00万元

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  (一)“三公”经费的单元规模

  PA视讯市生态情况局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市生态情况局机关、PA视讯市生态情况掩护综合执法总队、PA视讯市核与辐射宁静中心、PA视讯市污染源治理事务中心、PA视讯市生态情况监测中心、PA视讯市机动车排放治理事务中心、PA视讯市生态情况政务服务中心、PA视讯市生态情况掩护督察中心等8个所属单元。其他所属单元2025年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

  (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

  2025年财政拨款“三公”经费预算277.81万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加36.18万元。其中:

  1.因公出国(境)用度。2025年预算数71.44万元,与2024年年初预算数71.44万元持平。

  2.公务接待费。2025年预算数6.51万元,比2024年年初预算数6.52万元基本持平。

  3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数199.86万元,包罗:公务用车购置费2025年预算数53.94万元,比2024年年初预算数17.75万元增加36.19万元,主要原因:凭据事情需求,申请更新3辆业务用车,用于应急保障和监测业务用车,拟更新购置车辆数比2024年增加2辆。公务用车运行维护费2025年预算数145.92万元,其中:公务用车燃油51.08万元,公务用车维修37.82万元,公务用车保险38.07万元,其他支出18.96万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数145.92万元持平。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025年PA视讯市生态情况局政府采购预算总额21102.01万元,其中:政府采购货物预算4453.39万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算16648.62万元。

  (二)政府购置服务预算说明

  2025年PA视讯市生态情况局政府购置服务预算总额8020.55万元。

  (三)机关运行经费说明

  2025年PA视讯市生态情况局局机关、PA视讯市生态情况掩护综合执法总队等2家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1416.68万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2025年,PA视讯市生态情况局填报绩效目标的预算项目89个,占本部门本年预算项目89个的100%。填报绩效目标的项目支出预算46026.36万元,占本部门本年项目支出预算的100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2024年底,PA视讯市生态情况局共有车辆113台,共计4629.96万元;单元价值50万元以上的设备436台(套)、共计69191.28万元。2025年预算部署中,购置单元价值50万元以上的设备12台(套),共计1396.31万元。

  (八)市对区专项或配合事权转移支付项目绩效目标情况说明

  2025年,凭据《PA视讯市污染防治专项转移支付资金治理措施》,部署专项转移支付资金400000.00万元,主要用于支持国家及PA视讯市污染防治相关方案、计划等确定的大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治、生态掩护、应对气候变化等各项措施和任务,以及为了完成各项措施和任务所必须的监测羁系能力建设。

  六、名词解释

  情况监测:指运用化学、物理、生物等技术手段,针对水和废水、情况空气和废气、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射等要素开展情况质量和污染排放的监测(检测)运动。

  机关运行经费:指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

  政府采购:各级国家机关、事业单元和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。

  政府购置服务:是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项,凭据政府采购方式和法式,交由切合条件的服务供应商肩负,并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

第二部门  2025年度部门预算报表

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